借:固定資產(chǎn)505427.20 ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項85000 貸:銀行存款590427.20
1.購人不需要安裝的機(jī)床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)??铐椧阎Ц?機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用
1.購人不需要安裝的機(jī)床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已支付,機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用
10日,從四川海寧機(jī)床廠購入S558H型機(jī)床一臺,不含稅單價500000元,增值稅85000元,價稅款合計585000元,另支付安裝調(diào)試費等5427.20元,設(shè)備己交付使用,款已銀行轉(zhuǎn)賬支付。求會計分錄
某企業(yè)購買一個機(jī)床,含稅價為226.000元,企業(yè)用銀行存款支付,已安裝使用,增值稅率為13%,試分別按照生產(chǎn)型增值稅和消費型增值稅寫出會計分錄
某企業(yè)購買一個機(jī)床,含稅價為226,000元,企業(yè)用銀行存款支付,已安裝使用,增值稅率為13%,試分別按照生產(chǎn)型增值稅和消費型增值稅寫出會計分錄。
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—交通費 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務(wù)招待費
老師,安裝調(diào)試費計入哪個科目呢?
老師,安裝調(diào)試費計入哪個科目呢?
直接計入固定資產(chǎn)的成本呀