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公司欠員工工資,把公司的車以欠工資總額的形式抵扣給員工,怎么做賬

2022-05-23 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-23 11:06

?你好 ;? ? 可以的。 借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸? 固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??

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快賬用戶4656 追問 2022-05-23 11:22

應(yīng)交增值稅是多少的稅率呢

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:28

?你好;按照13% 。如果你是一般納稅人抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的話? ?

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快賬用戶4656 追問 2022-05-23 13:33

老師,您看一下我的分錄對嗎

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快賬用戶4656 追問 2022-05-23 13:34

老師,您看一下我的分錄對嗎

老師,您看一下我的分錄對嗎
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齊紅老師 解答 2022-05-23 13:42

上面分錄都給你寫清楚了。 你自己寫的不對? ?

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快賬用戶4656 追問 2022-05-23 13:46

怎么不對,哪里錯(cuò)了?固定資產(chǎn)清理和最下面的固定清理金額不一致,要高了。固定資產(chǎn)清理只有32856.77,而要付的工資是60757.04

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齊紅老師 解答 2022-05-23 13:49

?你好; 看我上面寫的分錄 。 麻煩你仔細(xì)看看 ; 我都給你咧了怎么寫分錄? ?

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快賬用戶4656 追問 2022-05-23 13:53

我看了啊,是按照你上面的分錄來寫的,我把我寫的分錄不是給你看了嗎?哪里錯(cuò)了,能指出來一下嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 13:58

你好;? ?注意下 工資與你們的資產(chǎn)凈值 是否有差異 ;如果有差異; 看你們是否產(chǎn)生支付; 如果支付的話貸方還得走一個(gè)銀行存款即可? ?

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快賬用戶4656 追問 2022-05-23 16:30

有差異,但直接抵工資

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齊紅老師 解答 2022-05-23 16:33

?你好; 有差異的話? ;? 你工資 大于 凈值嗎 ? 因?yàn)檫€得考慮是否走資產(chǎn)處置損益? 影響所得稅不?

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快賬用戶4656 追問 2022-05-23 16:35

嗯,工資大于車子凈值

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快賬用戶4656 追問 2022-05-23 16:36

固定資產(chǎn)清理只有32856.77,而要付的工資是60757.04

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齊紅老師 解答 2022-05-23 16:42

?你好;? ? ? ? ?那意思也不會單獨(dú)支付工資 差額給員工了。就直接用車子抵減了? 是嗎 ?? 那你就少支付了。 就得走 貸方一個(gè)營業(yè)外收入 去哈 ;這樣科目才平衡? ?

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快賬用戶4656 追問 2022-05-23 16:48

嗯,那完整的分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-05-23 16:49

?你好;? ??借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸? 固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?; 營業(yè)外收入? ?

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?你好 ;? ? 可以的。 借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸? 固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
2022-05-23
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
2023-06-13
你好,那你不是虛假業(yè)務(wù)了
2024-08-05
你好,只要員工和公司雙方同意就可以
2024-08-27
你好,需要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2024-11-26
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