?你好 ;? ? 可以的。 借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸? 固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
公司欠員工工資,把公司的車以欠工資總額的形式抵扣給員工,怎么做賬
老師,請問A公司用商品抵欠B公司去年的賬款,B公司把抵賬的商品給c員工,由c員工賣掉抵他的工資,現(xiàn)在抵賬的商品被沒收還罰款,B公司要怎么做賬
員工欠公司2000元,員工離職后,公司與員工協(xié)商從工資中扣除,賬務(wù)怎么處理?
你好,老師,公司欠員工的錢,可以從發(fā)給員工的工資抵消嗎,員工工資作為0
欠工程款,甲方要以給農(nóng)民工發(fā)工資的形式付給我們,我們老板讓按公司員工名單提供,我們走賬以現(xiàn)金形式發(fā)工資,多余部分退給公司做現(xiàn)金收入,這樣可以嗎
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒辦法手動(dòng)填寫,結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢,我想問,我直接在app上補(bǔ)交,沒有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
請問.2017年個(gè)人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個(gè)人所得稅,需要補(bǔ)繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進(jìn)稅率計(jì)算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時(shí)未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運(yùn)輸費(fèi)用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到6月份嗎?這個(gè)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請問怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個(gè)公司,怎么可以同時(shí)賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個(gè)東西嗎?
老師,我想請教個(gè)關(guān)于社保的問題。就是一個(gè)朋友讓我在他上班的單位掛一個(gè)虛職,對方單位負(fù)責(zé)給我繳納社保,而我負(fù)責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)啥的
應(yīng)交增值稅是多少的稅率呢
?你好;按照13% 。如果你是一般納稅人抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的話? ?
老師,您看一下我的分錄對嗎
老師,您看一下我的分錄對嗎
上面分錄都給你寫清楚了。 你自己寫的不對? ?
怎么不對,哪里錯(cuò)了?固定資產(chǎn)清理和最下面的固定清理金額不一致,要高了。固定資產(chǎn)清理只有32856.77,而要付的工資是60757.04
?你好; 看我上面寫的分錄 。 麻煩你仔細(xì)看看 ; 我都給你咧了怎么寫分錄? ?
我看了啊,是按照你上面的分錄來寫的,我把我寫的分錄不是給你看了嗎?哪里錯(cuò)了,能指出來一下嗎?
你好;? ?注意下 工資與你們的資產(chǎn)凈值 是否有差異 ;如果有差異; 看你們是否產(chǎn)生支付; 如果支付的話貸方還得走一個(gè)銀行存款即可? ?
有差異,但直接抵工資
?你好; 有差異的話? ;? 你工資 大于 凈值嗎 ? 因?yàn)檫€得考慮是否走資產(chǎn)處置損益? 影響所得稅不?
嗯,工資大于車子凈值
固定資產(chǎn)清理只有32856.77,而要付的工資是60757.04
?你好;? ? ? ? ?那意思也不會單獨(dú)支付工資 差額給員工了。就直接用車子抵減了? 是嗎 ?? 那你就少支付了。 就得走 貸方一個(gè)營業(yè)外收入 去哈 ;這樣科目才平衡? ?
嗯,那完整的分錄怎么寫
?你好;? ??借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸? 固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?; 營業(yè)外收入? ?