你好,沖回計(jì)提的所得稅即可
關(guān)于小規(guī)模申報(bào)增值稅,20年第一季度不含稅銷售額未超過(guò)30萬(wàn)。不含稅銷售額1月1000元,2月無(wú),3月280000,申報(bào)的時(shí)候如果都填在免稅里,那么營(yíng)業(yè)外收入就把3月開(kāi)票1%稅率得部分,算成了3%得了。計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又會(huì)和報(bào)表有差別。該怎么處理呢
在今年一季度的時(shí)候,公司以前的會(huì)計(jì)把1%的增值稅申報(bào)為3%的稅率,多交了8000多的稅,現(xiàn)在稅務(wù)把多交的稅做了退抵稅,這個(gè)季度銷售收入超過(guò)了45萬(wàn)元,這個(gè)月交的稅可以抵之前多交的,在會(huì)計(jì)分錄上要如何做處理呢?
上季度銷售產(chǎn)品做了無(wú)票收入,而且季度申報(bào)的時(shí)候未超45萬(wàn)免稅,這個(gè)月銷售產(chǎn)品退回了一些,稅費(fèi)應(yīng)該怎么處理
上季度銷售產(chǎn)品做了無(wú)票收入,而且季度申報(bào)的時(shí)候未超45萬(wàn)免稅,這個(gè)月銷售產(chǎn)品退回了一些,稅費(fèi)應(yīng)該怎么處理
上季度銷售產(chǎn)品做了無(wú)票收入,而且季度申報(bào)的時(shí)候未超45萬(wàn)免稅,這個(gè)月銷售產(chǎn)品退回了一些,稅費(fèi)應(yīng)該怎么處理
私人交易需不需要交個(gè)稅?
老師,一般納稅人做的無(wú)票收入,也可以用進(jìn)項(xiàng)專票來(lái)抵扣的吧?
如果別人給我開(kāi)專票,但是支付沒(méi)有走公帳的話,沒(méi)有流水,會(huì)怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計(jì)算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬(wàn)多,理解不了做出來(lái)的借貸還相等了。理解不了
第四問(wèn)現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開(kāi)租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會(huì)計(jì)漏報(bào)稅造成滯納金,公司財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個(gè)了個(gè)工程,但是對(duì)方通過(guò)支付寶,微信(個(gè)人)轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人了,他們沒(méi)有通過(guò)公司,也沒(méi)有通過(guò)我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個(gè)人之間的交易不,這種情況允許不?
不是沖回增值稅嗎?
增值稅免稅,不需要沖回
產(chǎn)品銷售在第一季度,第一季度未開(kāi)票不是也要按1%計(jì)提增值稅嗎?
第二季度退回的
你好同學(xué),需要沖回1月計(jì)提的增值稅和附加稅和企業(yè)所得稅