你好 紅沖你的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),然后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去就可以的。
關(guān)于小規(guī)模申報(bào)增值稅,20年第一季度不含稅銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)。不含稅銷(xiāo)售額1月1000元,2月無(wú),3月280000,申報(bào)的時(shí)候如果都填在免稅里,那么營(yíng)業(yè)外收入就把3月開(kāi)票1%稅率得部分,算成了3%得了。計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又會(huì)和報(bào)表有差別。該怎么處理呢
在今年一季度的時(shí)候,公司以前的會(huì)計(jì)把1%的增值稅申報(bào)為3%的稅率,多交了8000多的稅,現(xiàn)在稅務(wù)把多交的稅做了退抵稅,這個(gè)季度銷(xiāo)售收入超過(guò)了45萬(wàn)元,這個(gè)月交的稅可以抵之前多交的,在會(huì)計(jì)分錄上要如何做處理呢?
上季度銷(xiāo)售產(chǎn)品做了無(wú)票收入,而且季度申報(bào)的時(shí)候未超45萬(wàn)免稅,這個(gè)月銷(xiāo)售產(chǎn)品退回了一些,稅費(fèi)應(yīng)該怎么處理
上季度銷(xiāo)售產(chǎn)品做了無(wú)票收入,而且季度申報(bào)的時(shí)候未超45萬(wàn)免稅,這個(gè)月銷(xiāo)售產(chǎn)品退回了一些,稅費(fèi)應(yīng)該怎么處理
上季度銷(xiāo)售產(chǎn)品做了無(wú)票收入,而且季度申報(bào)的時(shí)候未超45萬(wàn)免稅,這個(gè)月銷(xiāo)售產(chǎn)品退回了一些,稅費(fèi)應(yīng)該怎么處理
老師您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,紀(jì)委查公戶流水,是因?yàn)樯叮槭裁囱?/p>
那我要怎么撤銷(xiāo)已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)繳了300萬(wàn),但是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)展經(jīng)營(yíng)又準(zhǔn)備注銷(xiāo),這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理,這300萬(wàn)又借出來(lái)給其他企業(yè)用了
老師是不是沒(méi)有核定代理辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開(kāi)什么類(lèi)型
一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)繳了300萬(wàn),但是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)展經(jīng)營(yíng)又準(zhǔn)備注銷(xiāo),這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對(duì)方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個(gè)需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費(fèi),國(guó)網(wǎng)把發(fā)票開(kāi)給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),發(fā)票開(kāi)給我們合適不?
會(huì)計(jì)制度里面的營(yíng)業(yè)費(fèi)用就是銷(xiāo)售費(fèi)用吧
公司 24 年暫估了 20 萬(wàn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬(wàn),到次年 5 月都沒(méi)有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬(wàn)暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫(xiě)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
已經(jīng)把第一季申報(bào)的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,把這筆又轉(zhuǎn)去營(yíng)業(yè)外嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
沖減收入,也沖減營(yíng)業(yè)外是嗎
對(duì)的是的,是這么做的。