稅法規(guī)定就只能是60%
老師好,(1)2020年申請增值稅期末留抵退稅時“2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額”是2019年4月至2020年9月份已抵扣發(fā)票的匯總嗎?(2)2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進項稅額與(1)可以相等嗎?也就是進項構(gòu)成比例為100%,也是可以的嗎?
老師,我們是新企業(yè),就有很多進項發(fā)票,申請留抵退稅那個表格,進賬構(gòu)成比例為什么不可以是100%
老師,我公司生產(chǎn)型出口企業(yè),有內(nèi)銷和外銷,基本上采購進項都在開票了,為什么還會缺進項呢,有點搞不明白,免抵退稅是按有留底才退稅,那這個退稅要退多少,財務(wù)人員在操作留底時有什么比例嗎?
您好我們有出口退稅業(yè)務(wù),我們主要是內(nèi)銷,出口也有不多,所以基本上沒有進項留抵,由于兩個原因我們沒有申報出口退稅,第一個原因是我們進項稅沒有留抵,第二個原因是我們?nèi)〉眠\費發(fā)票不符合退稅要求,所以我們有很多出口業(yè)務(wù)沒有申報出口退稅,如果一直不申報對我們企業(yè)有什么影響嗎?
老師,我們工廠籌備期之前很多進項稅都進待抵扣科目的,現(xiàn)在全部一起轉(zhuǎn)出可以嗎?還有我們之前幾個月業(yè)務(wù)量小,沒有什么出口退稅,現(xiàn)在一起申報,因為之前留底比較多,這次退稅也比較多,會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險啊
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
啥意思,我只能抵扣進項稅額的60%?
是算留底退稅的時候,不是進項抵扣
只能留抵60%??那剩下的不能抵扣了?
算退稅是這樣算的,計算公式哈