你好; 退稅是按照退稅率來計算的 ;? ? 這個留抵進(jìn)項稅沒有規(guī)定比例的; 按實際來的??
老師,問下現(xiàn)在做我們公司做進(jìn)出口貿(mào)易,內(nèi)銷也做,想問,1那我做進(jìn)項認(rèn)證時如何區(qū)別哪個是內(nèi)銷做抵扣認(rèn)證勾選,哪些是退稅做退稅勾選呢? 2.現(xiàn)在業(yè)務(wù)員拿著報關(guān)單和出口發(fā)票,要我算出開票金額,還有通知供應(yīng)商如何開發(fā)票?我應(yīng)參照哪些數(shù)據(jù)和項目來開具?要注意什么問題?比如稅負(fù)率和換箅比率的區(qū)間各為多少?
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價款700萬元;本月海關(guān)核準(zhǔn)免稅進(jìn)口料件價格為20萬美元(對免稅購進(jìn)甲企業(yè)采取購進(jìn)法)。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額為150萬,當(dāng)月出口商品FOB價為100萬美元,當(dāng)日外匯牌價為USD1=RMB6.6,出口商品退稅率為9%,上期內(nèi)銷進(jìn)項不足抵扣形成的留抵稅額有12萬。1、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是幾萬。與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄是什么2、企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額是多少萬。注意:此處填寫的是計算出來的當(dāng)月應(yīng)交稅額數(shù),注意如果是負(fù)數(shù)就應(yīng)該有符號!3、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)是多少萬,實退稅額為多少萬,被抵消的稅額為多少萬,并作出相應(yīng)會計分錄。4、根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額是多少萬,如果沒有,此處填0。注意此處的留抵稅額是指內(nèi)銷的進(jìn)項不足抵扣的金額。
請問我們公司當(dāng)時因為要轉(zhuǎn)型,買了一臺生產(chǎn)設(shè)備,因為疫情原因,導(dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項稅額留底,2022年稅務(wù)局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進(jìn)項沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項留底稅額,請問年底了,怎么做風(fēng)險小點,1.直接把之前的進(jìn)項認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫,沖銷暫估,進(jìn)項稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
請問我們公司當(dāng)時因為要轉(zhuǎn)型,買了一臺生產(chǎn)設(shè)備,因為疫情原因,導(dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項稅額留底,2022年稅務(wù)局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進(jìn)項沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項留底稅額,請問年底了,怎么做風(fēng)險小點,1.直接把之前的進(jìn)項認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫,沖銷暫估,進(jìn)項稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
老師,我公司生產(chǎn)型出口企業(yè),有內(nèi)銷和外銷,基本上采購進(jìn)項都在開票了,為什么還會缺進(jìn)項呢,有點搞不明白,免抵退稅是按有留底才退稅,那這個退稅要退多少,財務(wù)人員在操作留底時有什么比例嗎?
你好,老師,我想問一下稅務(wù)局那邊來做納稅評估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報,我這個要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實物然后經(jīng)濟(jì)法是不老師
應(yīng)收賬款確定收不回來,做了營業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
利潤表里面的應(yīng)付增值稅不對,抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對方的稅號不對,可以用嗎
工商年報凈利潤是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進(jìn)公司成本,那之前的個稅能補報嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個投資人,從電腦上一照一碼登記時顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
退稅率是13,老師我意思是假如這個月內(nèi)銷500w.外銷1448852.退稅188350.82, 那么在進(jìn)項足的情況下,應(yīng)該勾選多少進(jìn)項, 要是進(jìn)項不夠的情況下,這188350.82就都要做免抵額了,對吧,那這樣的話,企業(yè)的增值稅稅負(fù)率怎么算的,我就是覺的免抵額就相當(dāng)于都交增值稅了,那一年下來免抵額要是很多的話,是不是稅負(fù)率就很高了,
我是這樣想,內(nèi)銷500w,稅負(fù)率3%內(nèi)銷要交增值稅132743.36 那么外銷的免抵退188350.82里的132743.36就做免抵額,剩下的55607.46就是退稅餓,我進(jìn)項勾選630828.69(進(jìn)項575221.23+55607.69),這樣想法對嗎
你好;? 是的;? 生產(chǎn)型出口企業(yè)計算增值稅綜合稅負(fù)率一般采用下列公式: (當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期免抵退稅銷售額%2B當(dāng)期按適用稅率申報銷售額)×100% 按照這個來計算的? ;
老師,那我剛上面發(fā)的理解的做法是對的,是嗎
你好; 是的; 可以這樣來考慮的