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請(qǐng)問(wèn)老師,我們開了事業(yè)單位內(nèi)部結(jié)算票據(jù),但是這筆款不是我們的收入并且沒(méi)有收到款,我們應(yīng)該怎么做賬

2022-05-22 12:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-22 12:21

你好,借 其他應(yīng)收款 貸 上級(jí)補(bǔ)助收入

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快賬用戶2739 追問(wèn) 2022-05-22 14:00

謝謝老師,我們的上級(jí)單位說(shuō)不做收入掛往來(lái),那這樣我們應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-05-22 14:33

你好,那就是借 其他應(yīng)收款? 貸 其他應(yīng)付款

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你好,借 其他應(yīng)收款 貸 上級(jí)補(bǔ)助收入
2022-05-22
你好,同學(xué)這是具體收的什么錢?
2022-05-22
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-03-07
在事業(yè)單位會(huì)計(jì)中,處理這種情況時(shí),貸方確實(shí)應(yīng)該記為“零余額賬戶用款額度”。而借方的記賬方式則需要考慮資金的流動(dòng)性質(zhì)和具體的會(huì)計(jì)處理規(guī)范。 由于收到的財(cái)政撥款是轉(zhuǎn)給合并過(guò)來(lái)的同部門單位的,這實(shí)際上是一種過(guò)渡性的資金流動(dòng),并非單位的實(shí)際支出或收入。因此,借方可以考慮記入“其他應(yīng)付款”或“暫存款”等類似科目,用以反映單位暫時(shí)持有并需轉(zhuǎn)出的這筆資金。
2024-03-15
你好,沒(méi)收到款可以先不做賬,等收到款再做。
2022-05-22
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