你好,你分錄怎樣記錄的
老師,你好!公司員工購買社保,個人部分公司代扣代繳,為了用“應(yīng)付職工薪酬”核算公司每月的實發(fā)數(shù),故直接把每月代扣的社保費直接入公司管理費用—社保費,因為就算是員工個人自己交的社保,也是從工資(應(yīng)付工資)里扣的,員工沒有另外掏錢出去,所以為了更好的了解每月實際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶上實際繳納的社保費,就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應(yīng)收款—員工個人社保部分”,這樣做可行嗎?
老師,你好!我們做內(nèi)賬,公司員工購買社保,個人部分公司代扣代繳,為了用“應(yīng)付職工薪酬”核算公司每月的實發(fā)數(shù),故直接把每月代扣的社保費直接入公司管理費用—社保費,因為就算是員工個人自己交的社保,也是從工資(應(yīng)付工資)里扣的,員工沒有另外掏錢出去,所以為了更好的了解每月實際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶上實際繳納的社保費,就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應(yīng)收款—員工個人社保部分”,這樣做內(nèi)賬可行嗎?
期末結(jié)轉(zhuǎn)完賬后,應(yīng)付職工薪酬借方負(fù)數(shù),可以保留嗎?這其實是我在繳納個人社保部分時,部分同志沒有將錢打入單位賬戶,我在2021年12月繳納的,他們是在2022年1月把錢打入賬戶的,所以12月我沒有記收,只記了支出,造成的,有沒有影響。
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過制造費用過渡)。②借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險,因為這些人是臨時季節(jié)性用工(沒有簽臨時工合同)每個人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報報稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進(jìn)行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個稅都是相符,如果我在23年5月進(jìn)行所得稅調(diào)整的時候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險?沒通過應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請問老師該如何處理這個棘手的問題?
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
年度企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本158.32元一般在年度報表的資產(chǎn)負(fù)債表中填入那個項目里?
老師你好,新注冊的一家公司一季度開了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷這家公司,之前會計一季度報稅時營業(yè)成本,管理費用都是隨便寫的,營業(yè)收入200000,營業(yè)成本180000,管理費用20160利潤-160,這個季度注銷時填寫財務(wù)報表利潤表可以這樣填嗎,營業(yè)收入-200000營業(yè)成本-180000管理費用-20160
公司拉貨用的小貨車折舊費應(yīng)該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
老師,匯算清繳完未交稅款怎么是地方應(yīng)補(bǔ)退稅那個金額
所得稅匯算清繳時,應(yīng)補(bǔ)退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因為業(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個人再由他去和對方對賬,這個分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
借方:應(yīng)付職工薪酬(社保名稱)貸方:銀行存款
這個個人沒有發(fā)放工資嗎?
發(fā)了發(fā)了,發(fā)工資全額發(fā),然后再收到
那你上面分錄處理不對的 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款