同學(xué),你好,你可以沖在這個(gè)月就可以了

老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600,開錯(cuò)的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師 我新接手了一家單位 發(fā)現(xiàn)賬對(duì)不上 原因是他紙質(zhì)版的發(fā)票作廢了 申報(bào)的時(shí)候沒有作廢時(shí) 8月份的已經(jīng)申報(bào)了 這個(gè)怎么和那個(gè)我做的這樣怎么和系統(tǒng)要一致呢 要怎么調(diào)整呢
老師你好 是這樣的 我們是增值稅一般納稅人 上個(gè)月開的有兩張發(fā)票需要作廢的 但是忘記了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 也已經(jīng)開出負(fù)數(shù)發(fā)票了 但是在報(bào)稅的時(shí)候也是要把這兩張發(fā)票金額給報(bào)上去嗎
#提問#各位老師你們好,我想問一下,12月份我開了一張3000的專票,但是開錯(cuò)了,上面沒有開戶行,所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢,可能沒有作廢成功,然后我又重新開了一張3000的專票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
老師,我們有個(gè)小規(guī)模單位,4月稅已經(jīng)報(bào)了,當(dāng)時(shí)時(shí)間緊,賬還沒做,今天發(fā)現(xiàn)有發(fā)票作廢了,但是忘記在開票系統(tǒng)標(biāo)記了,怎么辦
在沒有殘疾人的情況下,人數(shù)超過30人,殘保金大概是幾個(gè)點(diǎn)呢
轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個(gè)個(gè)稅怎么算
老師,您好!我想問一下,公立醫(yī)院會(huì)計(jì),需要做雙分錄嗎?需要做預(yù)算嗎?怎么做,不太懂,所以問的不清楚
請(qǐng)教老師,“廣告服務(wù)”或者“廣告宣傳”的開票“項(xiàng)目名稱”編碼應(yīng)該開什么?
馬老師您好,我公司是運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,購(gòu)買進(jìn)來的二手車增值稅專用發(fā)票,增值稅可以一次抵扣的吧?
老師,收到招標(biāo)方發(fā)來一份投標(biāo)文件,然后有個(gè)鏈接,是直接打開鏈接,按要求填寫就可以了嗎?需要點(diǎn)回復(fù),再打開鏈接填寫嗎?
請(qǐng)教老師,“廣告服務(wù)”或者“廣告宣傳”的開票“項(xiàng)目名稱”編碼應(yīng)該開什么?
公司舉行發(fā)布會(huì)采購(gòu)的物品計(jì)入什么科目?管理費(fèi)用~廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?)
個(gè)體戶都需要交什么稅
老師,之前會(huì)計(jì)做賬把一個(gè)424元的打印機(jī)入到固定資產(chǎn)里了,結(jié)果現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目就剩424了,這樣怎么給平賬,太難看了


也給對(duì)方單位都重新開了發(fā)票,我忘記點(diǎn)作廢了,已經(jīng)報(bào)稅,是不是對(duì)地方單位也有影響,要怎樣彌補(bǔ)?
對(duì)他們沒影響的,你現(xiàn)在沖紅就可以
如果是一般納稅人,是不是就對(duì)對(duì)方單位有影響了?
只要他沒做賬,都是沒影響的
1、我現(xiàn)在要先假設(shè)沒有作廢發(fā)票,正常做賬。然后在做5月份賬的時(shí)候,在做紅字。 2,然后在開票系統(tǒng)界面點(diǎn)擊沖紅嗎
是的,你這個(gè)月沖紅了,做個(gè)負(fù)數(shù)賬就可以了