你好,你當月開的當月作廢了,但是次月報稅的時候還申報了是嗎。

我8月賬里主營業(yè)務收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調整 問題一,對于作廢發(fā)票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數據要體現在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現稅控真正的數據,作廢的體現在未開票收入和稅額里面,9月調整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調整賬務怎么調整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調整賬務,稅額會減少嗎?具體的賬務怎么處理的,我有點想不通調整后8月多交的9月調出來提現在哪里?數據能卡上嗎
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發(fā)現錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統忘記作廢,10月份才發(fā)現這個問題已經開了負數發(fā)票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
老師 我新接手了一家單位 發(fā)現賬對不上 原因是他紙質版的發(fā)票作廢了 申報的時候沒有作廢時 8月份的已經申報了 這個怎么和那個我做的這樣怎么和系統要一致呢 要怎么調整呢
老師,稅務局上月代開的發(fā)票作廢,這個月紅沖票也回來了。代開時候稅已經預繳,我要重新開一張一樣的,那原來這個稅怎么辦? 是申請退稅再重新開票預繳?還是不用退稅,直接用新開的這個票抵呢?
請問我公司做了一筆出口退稅的業(yè)務,申報的時候有一張發(fā)票和報關單不符,需要更正,已申請做了進項退回申請,退稅科也審核過了,但是廠家那邊想作廢這張票卻顯示已被認證,這個接下來需要我們怎么處理呢
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬的產品,現在因為產品的原因終止了合作,對方支付了10萬,現在要求開10萬元發(fā)票,應該怎么處理呢?
個體月開票額度是20萬,就是一個季度能開60萬的發(fā)票對嗎?但是一個季度超30萬就得交稅了是嗎
請問老師,出口企業(yè),CIF價,簽訂合同金額是應該和報關單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進我公司的財務系統呢?
外貿公司收到進項發(fā)票當月進項勾選了,所屬期是10月,次月申報退稅所屬期選的是自然月11月,這個進項發(fā)票稅額入賬的會計分錄是?
老師您好!請問已經提完折舊的固定資產,增加原值,是在固定資產模塊變動單里,增加原值嗎?
老師,個人代開的砂石料發(fā)票,要交那些稅?
公司承擔員工的個稅,怎么做分錄,舉例
在沒有殘疾人的情況下,人數超過30人,殘保金大概是幾個點呢
應該是他開出來紙質的作廢了 沒有網上作廢, 然后電子的沒有作廢申報的時候又申報上去了 他為什么沒有發(fā)現呢 因為有留抵不用交稅 所以他也沒有留意 是8月份的我接過來的時候 我對賬的時候就對出了這一筆 我能找到他給我的那張作廢的票里頭有這個東西 8月份的這張票 但是他系統上和賬上的就差這個票上了
那你一正數一負數申報也比對不了
他就是這張票啊沒有作廢按正常的申報啦 但是紙質的呢作廢了 賬上沒有體現 所以申報系統那兒是不會出錯噠 我對的是他賬上和申報系統不一致 老師 那能不能我現在就開一張紅沖的發(fā)票呢
可以開負數,但是之前那張發(fā)票你要正常做賬,不能作廢。
那老師那我就把之前作廢的那張紙質發(fā)票再做進去不就行了嗎
是的 再做進去就可以
我的意思 就說我不開負數發(fā)票了 我就把原來系統上沒有作廢 紙質作廢了 那張在重新的做進去
你好是的,是這么做的,可以