你好,現(xiàn)在的話不需要再去備案了,你直接加計扣除就可以了。
增值稅加計扣除要做分錄?研發(fā)費用加計扣除要不要做分錄,研發(fā)費用平時就可以申報加計扣除還是匯繳清算的時候才可以
#提問#研發(fā)費用加計扣除是必須稅務局備案申請通過才能加計扣除嗎?還是自己直接按照賬上的科目加計扣除,等稅務局來查?
老師好,研發(fā)費用加計扣除用去稅務局申請嗎?還是直接匯算時候就能加計扣除?
老師研發(fā)費用加計扣除是在年度匯算清繳時候加計扣除嗎?還是季度預繳的時候就可以選擇加計扣除?
老師,研發(fā)費用做賬做進去的時候就是只把能加計扣除的做進去的,不能加計扣除的沒有做進去,就沒有做研發(fā)費用輔助賬了,那稅務局來查研發(fā)費用的話可以加計扣除的吧
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應當從收入中剝離出來,如果面對稅務稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應該微信轉賬或者對公轉然后用途寫工資,但是我對公轉賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
扣除了在稅局網(wǎng)申報嗎
嗯,對呀,咱扣除的話,咱就是在稅務局進行申報。
網(wǎng)上報稅系統(tǒng)就能申報吧
怎么申報呢
您好,您這個加計扣除,咱是在申報所得稅的時候來計算的,你通過報表來填數(shù)。他不是說咱們單獨來申報的。
老師,什么情況下可以確定為研發(fā)費用呢
首先,你得是研發(fā)類型的企業(yè)呀。
已經(jīng)報過了,沒加計扣除,再改了,交了的企業(yè)所得稅是不是放到以后抵了
你好,你可以到匯算清繳的時候一塊兒加計扣除就可以的。
外包公司可以做研發(fā)嗎
如果是報了匯算清繳企業(yè)所得稅,沒有加計扣除,現(xiàn)在還能改嗎怎么改呢?
你好,你可以改的,你外包公司的話,什么外包呢?您是做的研發(fā)的嗎。
老師,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了,再改加計扣除怎么改了
你好同學,你現(xiàn)在不要改了,因為已經(jīng)過了報稅期了,你到匯算清繳的時候一塊兒加計扣除就可以的。
到5月31號是不是都能呢
哦,你是說匯算清繳呀?那是可以的,我以為你說的是你上次季度申報的那個表格呢。
那季報也直接做加計扣除嗎
季度的話也是可以做加計扣除的,但是一般都是匯算清繳的時候來做。
現(xiàn)在是不是加計百分之一百扣除呢,這樣我是不是還得做輔助帳啊
正常需要有輔助賬務的,對現(xiàn)在有新政策是100%。