哈哈,既然你們是審計(jì),這么小的金額根本就不用關(guān)注。只是提醒被審計(jì)方你看見(jiàn)的問(wèn)題。
執(zhí)行審計(jì)程序時(shí)發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅金及附加與應(yīng)交稅費(fèi)勾稽不上,應(yīng)交稅費(fèi)貸方數(shù)大于稅金及附加借方數(shù),兩者差額核查發(fā)現(xiàn)主要是因?yàn)?1年度三月份退了20年度的教育稅附加、城市維護(hù)建設(shè)稅、地方教育稅附加。審計(jì)應(yīng)該怎么調(diào)整?還是就把差異放那解釋一下?
這種收到退回的附加稅,沖減稅金及附加,導(dǎo)致稅金及附加借方數(shù)比應(yīng)交稅費(fèi)少,勾稽不上,審計(jì)怎么調(diào)整或在底稿體現(xiàn)
12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款 5月份調(diào)整:沖紅:借:稅金及附加,待:銀行存款 更正:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,待:銀行存款 老師,3個(gè)分錄我是這樣寫(xiě)的,導(dǎo)致季度利潤(rùn)表稅金及附加是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整呢
就是我稅金及附加這個(gè)計(jì)提多了165.9,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),我調(diào)整的時(shí)候我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加165.9,科目余額表是正確的利潤(rùn),但是報(bào)表上面稅金及附加這塊還是按原來(lái)的數(shù),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,所得稅少計(jì)提了8.3.這種情況可以按你說(shuō)的這個(gè)月做稅金及附加負(fù)165.9貸稅金及附加負(fù)165.9嗎
在做教育費(fèi)附加加計(jì)提時(shí)借貸都計(jì)入了稅金及附加所以之前的利潤(rùn)表上稅金及附加少了這一筆,但是余額表上的稅金及附加又是體現(xiàn)這筆的,這種報(bào)表和余額表金額不一致應(yīng)該怎么調(diào)?
老師好,請(qǐng)假扣工資200,這個(gè)分錄怎么寫(xiě),扣的錢(qián)記入什么科目
我們是外貿(mào)公司,收到小規(guī)模來(lái)的3個(gè)點(diǎn)稅率的專用發(fā)票,可以退稅嗎
老師你好,我接的外邊的賬,沒(méi)有銀行存款,那我這個(gè)銀行存款余額,是不是的做一次分錄啊
老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)建筑服務(wù)*樁基工程 發(fā)票嗎
員工保險(xiǎn)計(jì)入福利費(fèi)還是啥,團(tuán)體商業(yè)保險(xiǎn)
老師,公司開(kāi)的一般戶辦的經(jīng)營(yíng)貸,是不是借:銀行存款-某某一般戶 貸:短期借款 /長(zhǎng)期借款 然后還款借:短期/長(zhǎng)期 貸:其他應(yīng)付款-法人 /銀行存款 付利息就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款-法人
公司只有法人一個(gè)工資0申報(bào),匯算清繳報(bào)不過(guò)去填多少合適?
老師你好,賓館礦泉水放在客房供客人喝,這個(gè)如果放在銷(xiāo)售費(fèi)用,明細(xì)科目怎么寫(xiě)
老師,起訴打官司 違約金 和利息 這部分做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎,需要開(kāi)票嗎,開(kāi)票了也不能稅前扣除吧
出口什么時(shí)候確認(rèn)收入
那若是金額大的,遇到這種應(yīng)該怎么做?我主要想學(xué)習(xí)遇到這種怎么解決
老師,你還在嗎
你就把這個(gè)情況記錄到底稿中就是了
啊~勾不上也不要緊嗎
你得查對(duì)方的原始單據(jù)呀,到底是怎么回事?還有,你既然是審計(jì),應(yīng)該有帶隊(duì)的老師呀
政策 附加稅退回。就是因?yàn)椴桓宜圆呕ㄥX(qián)買(mǎi)會(huì)員問(wèn)問(wèn)題的
要翻憑證看,具體是什么原因,出現(xiàn)問(wèn)題還要和對(duì)方溝通呀,不理解先問(wèn)對(duì)方為啥要這么做?審計(jì)不是單方面的判斷