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A106000本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額按照哪個(gè)數(shù)據(jù)填

2022-05-20 12:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-20 13:11

你好,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這張表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶入的。依據(jù)是A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)里的應(yīng)納稅所得額。

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你好,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這張表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶入的。依據(jù)是A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)里的應(yīng)納稅所得額。
2022-05-20
如果沒有境外經(jīng)營的話,當(dāng)年的境內(nèi)所得額就是應(yīng)納稅所得額(利潤總額)
2025-04-14
你好 填寫調(diào)整之后的利潤總額
2021-08-03
你好,您這個(gè)是在做題嗎?
2022-08-04
你好 本列數(shù)據(jù)是稅局核定下發(fā)的(盈利顯示為正數(shù),虧損顯示為負(fù)數(shù)),數(shù)據(jù)提取規(guī)則為: 第11行提取A100000第19-20行金額。 第1行至第10行提取以前年度主表第23行(2013年及以前納稅年度)、以前年度表A106000第6行第2列(2014至2017納稅年度)、以前年度表A106000第11行第2列的金額(虧損以“-”號(hào)填列)。? ? ? ? ?? 注:發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的,按照相應(yīng)調(diào)整后的金額填報(bào)。
2024-02-26
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