同學(xué)你好: 為了賣這個酒給我的費用,但是不另外給酒這個我猜測你是想說不另外給錢是嗎? 如果是,可以這樣處理;將購買500箱酒的成本分?jǐn)偟?75箱上面,相當(dāng)于低價購買了675箱酒;
老師,就是我們對公轉(zhuǎn)給對方酒款,但是對方是使用另外一家公司給我們開的發(fā)票,另外一家開不了,這樣的話,我們需要他出一個說明加蓋公章?請問說明模板怎么寫呢
老師,我們這面主營銷售白酒,我們從那面公司進貨,這個供應(yīng)商給我們提供銷售費用,比如我們招待客戶的費用,只要有普票,公司是給報銷的,每次報給公司之后,公司把這部分錢飯費放到賬存款里面,之后我們進貨的時候用來頂貨款,另外賬存款還有一部分價格保證金,這個保證金是每年交夠15萬就可以不用再交,到第二年分兩次返給我們公司?,F(xiàn)在是我們公司以前沒有體現(xiàn)賬存款這部分費用,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我掛上,我該怎么掛呢
老師。我們公司銷售啤酒。啤酒瓶也會回收一部分,然后返回啤酒廠。再給我抵下一次的酒款,這個賬我怎么記好呢?另外這一次進的啤酒還有過期了給客戶換回的,這換的啤酒瓶和過期的怎么做賬好呢!用的是T+財務(wù)軟件
老師,我們公司銷售白酒,進了500箱,另外廠家給了175箱,這個175箱就是給我們的推銷費用,為了賣這個酒給我的費用,但是不另外給酒。就相當(dāng)于拿這個抵貨款了,這個賬我該怎么記呢?需要用175的酒的進價沖減我的費用嗎?我們用的T+財務(wù)軟件
老師我們公司是白酒銷售行業(yè),我們從酒廠進酒,有一個產(chǎn)品進價412,我們正常出庫掃碼,酒廠給我們公司每箱12元出庫獎勵,之后我們再打款的的時候可以用這個出庫獎勵,之后商店掃碼入庫(就是送到商店),酒廠也給商店12元。但是這個12元需要我們先給商店,酒廠再給我們公司,這兩個我應(yīng)該怎么做賬好呢?酒廠給我們的12元出庫獎勵,我沖減成本可以嗎?我們公司兌付給商店的。兌的時候先記費用,以后酒廠給我們公司,我再沖減費用。這樣可以嗎
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增。現(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
是這個意思,但是領(lǐng)導(dǎo)的那個意思想?yún)^(qū)分出來,我自己覺得無所謂,無論走費用,還是成本最終對利潤表影響一樣,是這樣的嗎
你說的是對的,對利潤表影響是一樣的; 如果說,你們領(lǐng)導(dǎo)想?yún)^(qū)分出來,可以按照酒的公允價值(同批采購單價*數(shù)量)沖減銷售費用;但是對利潤表最終影響是一樣的;
老師是不是影響的周期是不一樣的。如果記費用的話是一次性沖減,如果是單價平分,是要賣出去的時候影響,但是都賣了利潤影響是一樣的,但是如果用沖減費用這個做起來復(fù)雜一些,像我們這的財務(wù)軟件是錄付款單的。不如單純的總賬簡單一點
同學(xué)你好: 你說的是對的,是會導(dǎo)致收益分期的情況; 很多業(yè)務(wù)軟件都是訂單-入庫單-付款單形式,這種設(shè)置一般很難做到一筆推單,既確認(rèn)存貨又確認(rèn)費用的,確實是非常麻煩;如果領(lǐng)導(dǎo)非要要求你做成費用,也可以直接在總賬模塊進行調(diào)整,不過就像你說的一樣,這樣業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)就出現(xiàn)了不匹配了,很不方便;