你的意思是銷售退回 開負數(shù)發(fā)票 然后 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 (所有金額寫負數(shù))
老師你好 A公司是小規(guī)模,業(yè)務很少,去年有個合同是30萬(免增值稅),已開票并確認收入。今年因為項目原因退款10萬。 現(xiàn)在還沒有匯算清繳,我想在匯算清繳前調(diào)整這筆10萬退款造成的收入差異,分錄怎么做呢
老師你好 A公司是小規(guī)模,業(yè)務很少,去年有個合同是30萬(免增值稅),已開票并確認收入。今年因為項目原因退款10萬。 現(xiàn)在還沒有匯算清繳,我想在匯算清繳前調(diào)整這筆10萬退款造成的收入差異,分錄怎么做呢
老師你好 A公司是小規(guī)模,業(yè)務很少,去年有個合同是30萬(限額內(nèi),沒交稅)已開票并確認收入。今年因為項目原因退款10萬。 現(xiàn)在還沒有匯算清繳,我想在匯算清繳前調(diào)整這筆10萬退款造成的收入差異,分錄怎么做呢
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當時進項稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
我司為小規(guī)模納稅人,做信息化軟件服務業(yè)務。 2022年11月我們開出發(fā)票40萬,已申報繳納增值稅; 同月11月我們也收到了這筆款。 現(xiàn)在問題是,我們不想在2022年確認這筆收入,因為合同履約還沒有完全完成,我們想在2023年再確認。所以11月開發(fā)票和收款的會計分錄該怎么做呢?
公司一般納稅人銷售粽子的稅率多少?
你好,我們一般納稅人小會計企業(yè)會計準則,季報,我們4月賬上是盈利的,我沒有計提所得稅費用,5~6月做完賬再計提所得稅費用可以嗎
金融機構(gòu)納稅調(diào)整事項中二、扣除類項目調(diào)整中的其他應該都填寫啥
最低工資標準是是扣社保之前得數(shù)嗎
小規(guī)模納稅人銷售使用過的設備,稅率是按3%減按2%還是1%?
雜醬的稅收分類編碼是什么
老師,處置固體廢物有哪些相關的免稅政策呢
老師您好,我想咨詢,我們是商貿(mào)企業(yè),主營產(chǎn)品是機器人銷售和按次出租機器人,那么我們在出租的時候發(fā)票怎么開?操作服務人員也是我們提供
24年無償劃撥一筆固定資產(chǎn)出去,借方 無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 貸方固定資產(chǎn) ,現(xiàn)在要調(diào)回來,憑證應該怎么處理
老師您好,現(xiàn)在由原來的1000萬減資到200萬,賬面上實收資本應該怎樣調(diào)整