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去年5月份付款的金稅盤免費做管理費用處理,未遞減增值稅,今年怎么調(diào)整和申報

2022-05-19 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-19 14:24

你好,請應交稅費應交增值稅減免稅額貸利潤分配未分配利潤,你要填寫表四,還要填寫減免稅申報表,還要填寫主表。

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快賬用戶7325 追問 2022-05-19 14:25

你好,我是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2022-05-19 14:27

你好同學,對你小規(guī)模納稅人也是這樣填寫的。

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齊紅老師 解答 2022-05-19 14:27

小規(guī)模納稅人不要填表4哈。

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快賬用戶7325 追問 2022-05-19 14:39

去年沒抵,今年抵可以的是吧

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齊紅老師 解答 2022-05-19 14:41

你好同學,可以的哈,這個是可以的。

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你好,請應交稅費應交增值稅減免稅額貸利潤分配未分配利潤,你要填寫表四,還要填寫減免稅申報表,還要填寫主表。
2022-05-19
你好;? ? ?之前是含稅金額 入賬管理費用 ;現(xiàn)在做 :借進項稅 貸以前年度損益調(diào)整-管理費用;? 借? ?以前年度損益調(diào)整-管理費用貸利潤分配-未分配利潤? ??
2022-04-15
你好,按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。你參考一下這個https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_13344.html
2022-04-01
同學,你好,具體做抵減是什么時候發(fā)生什么時候做分錄的,
2022-04-01
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