同學(xué),你好,具體做抵減是什么時(shí)候發(fā)生什么時(shí)候做分錄的,
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請問這樣會計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里,但增值稅申報(bào)表里未抵減,因?yàn)?2月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元,請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里,但增值稅申報(bào)表里未抵減,因?yàn)?2月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元,請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理
老師,請問去年有一筆280元的稅盤服務(wù)費(fèi)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,貸銀行存款。今年6申報(bào)6月份增值稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣了,要怎么做分錄?
2022年12月支付280元稅控費(fèi)取得增值稅普票,當(dāng)時(shí)做賬借:管理費(fèi)用 280,貸:銀行存款:280,去年12月沒有收入,現(xiàn)在有收入了,需要抵扣280,正常應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280,貸:銀行存款,但是我當(dāng)時(shí)做錯了,改這么辦呢?這280在2月的申報(bào)表里抵扣了
老師 簡免集個里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問,哪有這么快啊,是催下會更快嗎
老師,有沒有研發(fā)費(fèi)用的立項(xiàng)報(bào)告模板
咨詢一下個人門面房租給單位代開發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個中介費(fèi),這個進(jìn)來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個身份在哪里填
老師,您的意思是我不應(yīng)該在15月份做分錄,應(yīng)該1月份抵減時(shí)做分錄是嗎?
你發(fā)生的時(shí)候做了管理費(fèi)用,就不用管了,什么時(shí)候有稅,什么時(shí)候做抵扣的分錄,如果已經(jīng)做了,就別動了,按理是不結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)的
對的,應(yīng)該是實(shí)際抵減的時(shí)候做分錄。
那我應(yīng)該怎么更正12月份已經(jīng)做了的憑證呢?我12月份做的分錄是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-280
同學(xué),你好,建議你不用動了,今天有稅處理了就行了
老師,不處理的話,我賬上未交增值稅顯示有280元余額,說明少交稅280元啊
同學(xué),你好,那你看到別扭就紅沖之前的分錄就行了