對,沒錯,做賬的話是這么做的。
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時候用其他應收還是其他應付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
老師你好 股東把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶用于買貨物時做分錄為,, 借:銀行存款 貸:其他應付款_股東 到時可以用備用金返股東嘛?,返他時做分錄為,, 借:其他應付款_股東 貸:庫存現(xiàn)金
股東往賬戶里轉(zhuǎn)錢 只是暫時借款 分錄怎么做 是 借 銀行存款 貸其他應付款不
老師你好,請問公司股東往公司賬戶打款,是記借 :其他應收款,貸銀行存款?還是借其他應付款,貸銀行存款
公司借股東錢用于公司周轉(zhuǎn) 需要繳納什么稅費 還是只需要做 借 銀行存款 貸 其他應付款 等到有錢歸還股東了 在做借其他應付款 貸銀行存款就行了
A公司和B公司是關聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權如何賬務處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務風險不呢
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關于醫(yī)療科技公司方面的實操?請問這樣公司當主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機,給項目打卡用,這個可以報銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
那怎么有的代賬公司做賬是 貸其他應收款呢 怎么回事
這種情況是不是收到法人的還款