您好,您的操作是可以的
請問老師:新辦企業(yè)前期開辦費與股東借支備用金時,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款_股東 后期可否直接把其他應付款_股東(之前的借款)轉為投資的實收資本?
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時候用其他應收還是其他應付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
請問下老師,公司買車,股東個人卡還貸款,是怎么做分錄的,借固定資產(chǎn),貸銀行存款長期借款。還貸款的時候是借長期借款,貸方寫成其他應付款_股東,最后還給股東借其他應付款-股東,貸銀行存款,這樣可以嘛?需不需要跟股東簽一份借款合同
老師你好 股東把錢轉到公司賬戶用于買貨物時做分錄為,, 借:銀行存款 貸:其他應付款_股東 到時可以用備用金返股東嘛?,返他時做分錄為,, 借:其他應付款_股東 貸:庫存現(xiàn)金
老師,您好。有一筆業(yè)務,某股東以公司的名義貸款一百萬,貸款到賬時,記賬借銀行存款100萬。貸短期借款100萬,股東把錢直接轉到他賬戶上,賬務處理為借其他應付款-某股東100萬,貸英航存款100萬。股東這次把錢轉回來怎么處理賬務呢
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
這樣稅務上沒有什么風險吧?
您好,是沒有風險的