您好,無(wú)論是否開(kāi)發(fā)票,不可以按工資申報(bào),不開(kāi)發(fā)票,不能企業(yè)所得稅扣除
老師好,請(qǐng)問(wèn), 單位老板是韓國(guó)籍人,我一直按非居民來(lái)給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來(lái)報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒(méi)有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來(lái)申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢時(shí)候就多發(fā),沒(méi)錢時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬(wàn),有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整??? 謝謝老師。
老師,我單位這里老師請(qǐng)了一些高校老師來(lái)上課,上課都是上半天而已,如果以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,那些老師不愿意去稅局開(kāi)票,并且勞務(wù)個(gè)稅又高。如果以工資薪金申報(bào)個(gè)稅,那些老師的課酬是按小時(shí)計(jì)算的,不知道怎樣在工資表體現(xiàn),況且以工資薪金申報(bào)個(gè)稅我也覺(jué)得存在風(fēng)險(xiǎn),麻煩老師有空幫我解答一下,謝謝!
老師,我單位是農(nóng)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),請(qǐng)各高校的老師來(lái)上課,有些授課老師愿意開(kāi)票,有些老師有個(gè)體戶的也能開(kāi)票,但是有些老師不愿意去開(kāi)票,只能按工資申報(bào)個(gè)稅,但是出納付款備注課酬,會(huì)計(jì)又按工資申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在賬上的工資數(shù)和個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)不一致,因?yàn)槌黾{付款的時(shí)候備注課酬,面對(duì)這種情況,我該怎么調(diào)整賬上的工資數(shù)和個(gè)稅系統(tǒng)的一致,怎樣做這部分課酬的分錄?
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫(xiě)開(kāi)。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說(shuō),個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來(lái)發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
老師您好,每個(gè)月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務(wù)局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實(shí)收資本金有一部分打過(guò)來(lái)的時(shí)候沒(méi)有備注投資款 但是做到實(shí)收資本了 應(yīng)該怎么辦呢老師
請(qǐng)問(wèn)社保繳費(fèi)在每個(gè)月的幾號(hào)
老師,你好,增值稅申報(bào)表分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳一欄只填寫(xiě)增值稅嗎?附加稅需要填寫(xiě)嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒(méi)有報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢在期間費(fèi)用明細(xì)里面,填在哪一欄啊?
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動(dòng)產(chǎn)要過(guò)戶時(shí)需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進(jìn)項(xiàng)稅勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)以后,怎么到增值稅申報(bào)表里面去嘞? 我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過(guò)來(lái)的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)表在哪里下載?
如果付款不備注課酬,備注其他與工資相關(guān)的,可以申報(bào)工資吧?
或者把錢轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,個(gè)體戶開(kāi)票給公司,個(gè)體戶代發(fā)課酬可以吧
您好,沒(méi)有勞動(dòng)關(guān)系不能申報(bào)工資薪金
您好,給個(gè)體戶沒(méi)問(wèn)題