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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,所得稅稅率為25%。假定銷售商品,原材料和提供勞務(wù)均符合收入確認條件,其成本在確認收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)商品、原材料售價中不含增值稅。2014年甲公司發(fā)生如下交易或事項: (1)3月2日,向乙公司銷售商品一批,按商品標價計算的金額為200萬元。該批商品實際成本為150萬元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20. n/30甲公司已于當日發(fā)出商品,乙公司于3月15日付款,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅,編制相關(guān)會計分錄。

甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,所得稅稅率為25%。假定銷售商品,原材料和提供勞務(wù)均符合收入確認條件,其成本在確認收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)商品、原材料售價中不含增值稅。2014年甲公司發(fā)生如下交易或事項:
(1)3月2日,向乙公司銷售商品一批,按商品標價計算的金額為200萬元。該批商品實際成本為150萬元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20. n/30甲公司已于當日發(fā)出商品,乙公司于3月15日付款,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅,編制相關(guān)會計分錄。
2022-05-19 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-19 12:22

親愛的同學:您好!具體的過程老師寫在紙上了,您可以理解一下。祝您學習愉快,順利通過考試!

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快賬用戶5939 追問 2022-05-19 12:23

老師還有第2 第3 第4 第5小題

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快賬用戶5939 追問 2022-05-19 12:29

老師你還在嘛?

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快賬用戶5939 追問 2022-05-19 12:34

(2)9月20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為15萬元,增值稅稅額為1.95萬元。款項已由銀行收妥。該批材料的實際成本為10萬元,編制相關(guān)會計分錄。

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齊紅老師 解答 2022-05-19 13:27

第二題,銷售材料和銷售產(chǎn)品不同,使用的會計科目是其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)成本。

第二題,銷售材料和銷售產(chǎn)品不同,使用的會計科目是其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)成本。
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齊紅老師 解答 2022-05-19 13:30

第三題,自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工,視同銷售確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。

第三題,自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工,視同銷售確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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齊紅老師 解答 2022-05-19 13:37

以上是所有題目的答案,你看一下。

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親愛的同學:您好!具體的過程老師寫在紙上了,您可以理解一下。祝您學習愉快,順利通過考試!
2022-05-19
你好 1 借,應(yīng)收賬款203.4 貸,主營業(yè)務(wù)收入180 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷23.4 借,主營業(yè)務(wù)成本150 貸,庫存商品150 借,銀行存款201.6 借,財務(wù)費用1.8 貸,應(yīng)收賬款203.4 2 借,主營業(yè)務(wù)收入30 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷3.9 貸,銀行存款33.9 3 借,銀行存款16.95 貸,其他業(yè)務(wù)收入15 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷1.95 借,其他為業(yè)務(wù)成本10 貸,原材料10
2020-07-01
你好,同學。你是什么問題。
2020-08-16
你好請把題目完整的發(fā)一下
2021-12-21
同學你好 你的問題是什么
2022-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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