你好,請問你想問的問題具體是?

正保公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,購置了一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,與該設(shè)備有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1)201×年1月20日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,供生產(chǎn)車間使用,增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為400 000元,增值稅額為52 000元;另支付保險(xiǎn)費(fèi)及其他費(fèi)用29 000元。 (2)領(lǐng)用設(shè)備交付本公司安裝部門安裝。安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用本公司生產(chǎn)用原材料一批,該項(xiàng)原材料的實(shí)際成本為60 000元,購進(jìn)時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為7 800元。 (3)安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用本公司部門產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為400 000元,稅務(wù)部門核定的計(jì)稅價(jià)格為600 000元,適用的增值稅稅率為13%。 (4)領(lǐng)用本企業(yè)工程物資一批,價(jià)款為100 000元。 (5)月末分配安裝工程人員工資及福利費(fèi)26 200元,用銀行存款支付其他安裝費(fèi)用4 600元。 (6)201×年6月30日,安裝工程結(jié)束并隨即投入使用。 要求:編制甲公司201×年度購建設(shè)備的有關(guān)會計(jì)分錄。
東方公司為一般納稅人,2020年10月固定資產(chǎn)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的甲設(shè)備-一臺,買價(jià)75000元,增值稅稅率為13%,運(yùn)雜費(fèi)為1250元,保險(xiǎn)費(fèi)250元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。2.企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的乙設(shè)備-一臺,買價(jià)125000元,增值稅稅率13%,運(yùn)雜費(fèi)2000元??铐?xiàng)通過銀行存款支付。3.企業(yè)安裝乙設(shè)備時(shí),耗用原材料1250元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費(fèi)為1750元。4.上述乙設(shè)備安裝完畢,交付使用。
求會記分錄東方公司為一般納稅人,2020年10月固定資產(chǎn)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的甲設(shè)備-一臺,買價(jià)75000元,增值稅稅率為13%,運(yùn)雜費(fèi)為1250元,保險(xiǎn)費(fèi)250元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。2.企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的乙設(shè)備-一臺,買價(jià)125000元,增值稅稅率13%,運(yùn)雜費(fèi)2000元??铐?xiàng)通過銀行存款支付。3.企業(yè)安裝乙設(shè)備時(shí),耗用原材料1250元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費(fèi)為1750元。4.上述乙設(shè)備安裝完畢,交付使用。
正保公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,購置了一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,與該設(shè)備有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)20×4年1月20購入一臺需要安裝的設(shè)備,供生產(chǎn)車使用,增值專用發(fā)票上注明的買價(jià)為40000元,增為52000元:另支付保險(xiǎn)費(fèi)及其他費(fèi)用29000元,該設(shè)備定付本公司安裝部門安裝
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下:1月20日,企業(yè)管理部門購入一臺不需安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為643.5萬元,增值稅為86.66萬元,另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)4.5萬元,款項(xiàng)均以銀行存款支付。7月15日,企業(yè)生產(chǎn)車間購入一臺需要安裝的B設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為600萬元,增值稅為78萬元,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)8萬元,款項(xiàng)均以銀行存款支付。8月19日,將B設(shè)備投入安裝,以銀行存款支付安裝費(fèi)3萬元(含稅,稅率13%)。B設(shè)備于8月25日達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài),并投入使用。
多欄式明細(xì)賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對?賬是怎么做的?
老師請問一下建筑公司2010年買的車,當(dāng)時(shí)是營業(yè)稅,現(xiàn)在賣車我們需要開票,是開9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運(yùn)營是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標(biāo)記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財(cái)務(wù)上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開發(fā)票嗎?開的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個(gè)500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個(gè)點(diǎn)開的,現(xiàn)在稅務(wù)說我們的稅率來錯了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會怎樣處理呢?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?

