同學(xué) 這個(gè)開(kāi)票的金額和稅額里面分別減掉1000和30
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?1月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在哪填寫呢?
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚懺鲋刀惿陥?bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢?
小規(guī)模納稅人,5月開(kāi)了普票104450元,沖紅3月發(fā)票132100元,合計(jì)收入(含稅)為-27650元,在填寫增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附歷資料1%欄應(yīng)怎么填寫?
公司4月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,但4月份沖紅了一張開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)應(yīng)該怎么填?
3月份為小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張專票,不含稅1000元,稅額30元已經(jīng)繳納,4月份升級(jí)為一般納稅人,把這張發(fā)票紅沖了,增值稅申報(bào)表該怎么填寫?
以前年度的只修改年度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒(méi)付錢,收取了滯納金,要怎么開(kāi)發(fā)票呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國(guó),但是無(wú)法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個(gè)罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個(gè)情況上游是不是應(yīng)該給我們開(kāi)發(fā)票呢,因?yàn)樯嫌尾唤o我們開(kāi)票,50萬(wàn)呢不開(kāi)票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒(méi)有員工,個(gè)人所得稅可以暫時(shí)不報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn),我們公司在京東平臺(tái)銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格是100元,實(shí)際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開(kāi)發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開(kāi)發(fā)合同,金額大概200萬(wàn)元,直接做費(fèi)用還是做成項(xiàng)目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來(lái)是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購(gòu)材料,因多方原因被審計(jì)掉的核減金額,不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)報(bào)多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費(fèi)用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個(gè) 地址 這是填什么地址
在4月份申報(bào)表里面減去嗎?
對(duì)的 在4月份當(dāng)期申報(bào)里面減去。
4月份變?yōu)橐话慵{稅人了,稅率不一樣也可以這樣改嗎?
同學(xué)。 這個(gè)可以修改的,但是由于這個(gè)特殊情況,需要手工修改,手工申報(bào)。