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#提問#一般納稅人年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)及下面明細(xì)科目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2022-05-18 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-18 15:44

年末有增值稅要交納 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(借方稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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快賬用戶8094 追問 2022-05-18 15:55

如果有多交的呢

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齊紅老師 解答 2022-05-18 15:59

就把應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅放在借方的

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年末有增值稅要交納 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(借方稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2022-05-18
你好; 你是一般納稅人的話是嘚。 需要結(jié)轉(zhuǎn)下的。 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-12-16
你好,是銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)?
2022-01-05
需要,你平時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)話,這個(gè)年末需要結(jié)轉(zhuǎn)掉
2020-11-17
同學(xué),你好,目前有兩種做法,有轉(zhuǎn)出的,也有不轉(zhuǎn)出的。建議不做轉(zhuǎn)出, 貸方有余額結(jié)轉(zhuǎn),借方有余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。 貸方轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-01-04
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