你是一般納稅人還是小規(guī)模?
把自己生產的產品贈送給客戶,視同銷售如何做分錄?
老師,外購或自產視同銷售的分錄怎么做,如果是贈送客戶
以自產的貨物或購進的貨物,當禮品贈送客戶,是視同銷售嗎?是按收入還是按營業(yè)外支出?
老師,外購產品送客戶做招待費視同銷售,這個分錄怎么做,
外購材料贈送客戶視同銷售會計分錄如何寫,老師麻煩寫一下
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
都有的,怎么處理
外購的正常抵扣進項。對外時捐贈時都按正常銷售處理
分錄是怎么做到
贈送 借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務收入 ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
為什么有些情況是貸,庫存商品
對外都這樣做就是了,只是內部福利用就是 借:管理費用-福利費 貸:庫存商品 ? ? 應交稅費-增值稅-銷項
為什么不能都貸收入呢
這個是會計制度和的規(guī)定,按要求做就是了