你好,不是的,他不一定全額給你退回來,只要小于你的留底就行。
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項大于進項,未交增值稅的金額是銷項減進項嗎?還是申報表上那個應納稅額,因為上個月有留底。
請問下增值稅申報表上面的上期留底稅額和賬上的未交增值稅借方金額應該一致不呢?
老師4月收到留抵退稅。但這個金額跟實際留底金額對不上,想問下退稅是按照什么標準退的呢?
老師。你好。上期留底的增值稅這個月需要抵扣 怎么做賬呢? 麻煩老師詳細說一下分錄 。上期留底明細如下圖
老師你好,麻煩問下留底退稅的金額,我需要跟賬上的未交增值稅的金額對上嗎?
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復復盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
我看了一下截止到3月份賬上的稅額比留底退稅的金額少了好多,這個合理嗎?
你好,賬上的稅額比申報表里面的少嗎?
你看一下是不是退回來了,做了進項轉(zhuǎn)出。
對,賬上的比申報表少,我看了之前的賬,有做進項稅額轉(zhuǎn)出的,但那金額是紅字發(fā)票
你好,那就是應該和你退稅有關(guān)系的,你賬上也得做,留地減少。
你的意思是之前退過稅了?
對的是的,你看一下你的增值稅申報表二。
表二有個退稅的總金額,我如果想知道它總的未交增值稅,是不是得從它開業(yè)時看起?
你好 對的是這么做的。