你好,不是的,他不一定全額給你退回來,只要小于你的留底就行。

老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?還是申報(bào)表上那個(gè)應(yīng)納稅額,因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底。
請(qǐng)問下增值稅申報(bào)表上面的上期留底稅額和賬上的未交增值稅借方金額應(yīng)該一致不呢?
老師4月收到留抵退稅。但這個(gè)金額跟實(shí)際留底金額對(duì)不上,想問下退稅是按照什么標(biāo)準(zhǔn)退的呢?
老師。你好。上期留底的增值稅這個(gè)月需要抵扣 怎么做賬呢? 麻煩老師詳細(xì)說一下分錄 。上期留底明細(xì)如下圖
老師你好,麻煩問下留底退稅的金額,我需要跟賬上的未交增值稅的金額對(duì)上嗎?
中央空調(diào)設(shè)備銷售以及安裝,發(fā)票可以開勞務(wù)*空調(diào)安裝及材料嗎
老師,年終獎(jiǎng)交個(gè)稅,匯算清繳也會(huì)退嗎?比如合理匯算清繳,還是只是工資做匯算的時(shí)候可能會(huì)退,年終獎(jiǎng)不涉及
店鋪是公司,但是提現(xiàn)到個(gè)人賬戶去的,需要做賬?
企業(yè)下游發(fā)票異常,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額讓轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅可以扣除不?
會(huì)計(jì)從業(yè)教育在哪個(gè)平臺(tái)呀,之前的網(wǎng)站進(jìn)不去老
無形資產(chǎn)攤銷最長多少年
老師好,存貨指的是什么?
老師你好 請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,你好,我們有個(gè)小規(guī)模的注冊(cè)地在一個(gè)區(qū),但其實(shí)真正的工廠還是在另外一個(gè)區(qū),伙食費(fèi)的發(fā)票可以嗎?
老師,個(gè)稅有兩個(gè)叫小李重名的人報(bào)錯(cuò)了,其中第一個(gè)小李已經(jīng)離職了,第二個(gè)小李5月入職后面一直報(bào)成第一個(gè)小李的個(gè)稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,請(qǐng)問要怎么解決呢


我看了一下截止到3月份賬上的稅額比留底退稅的金額少了好多,這個(gè)合理嗎?
你好,賬上的稅額比申報(bào)表里面的少嗎?
你看一下是不是退回來了,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
對(duì),賬上的比申報(bào)表少,我看了之前的賬,有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,但那金額是紅字發(fā)票
你好,那就是應(yīng)該和你退稅有關(guān)系的,你賬上也得做,留地減少。
你的意思是之前退過稅了?
對(duì)的是的,你看一下你的增值稅申報(bào)表二。
表二有個(gè)退稅的總金額,我如果想知道它總的未交增值稅,是不是得從它開業(yè)時(shí)看起?
你好 對(duì)的是這么做的。