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老師4月收到留抵退稅。但這個(gè)金額跟實(shí)際留底金額對(duì)不上,想問(wèn)下退稅是按照什么標(biāo)準(zhǔn)退的呢?

2022-05-09 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-09 09:53

你好同學(xué),你給我說(shuō)一下,你是按增量留的還是說(shuō)存量退呢。

頭像
快賬用戶(hù)3398 追問(wèn) 2022-05-09 09:58

我也不知道啊,我看主表的轉(zhuǎn)出金額跟四月收到退稅金額一致,我才知道是增值稅退稅了,但這個(gè)金額也不知道怎么算出來(lái)?我沒(méi)有申請(qǐng)退稅啊

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-09 10:02

你好,這是你們稅務(wù)局直接給你退了。嗯,你就按照他退的給你做賬就行,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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你好同學(xué),你給我說(shuō)一下,你是按增量留的還是說(shuō)存量退呢。
2022-05-09
你賬面是怎么賬務(wù)處理的
2022-05-26
同學(xué)你好 這個(gè)你有進(jìn)項(xiàng)才可以退稅
2022-03-30
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的
2022-06-15
出現(xiàn)這種情況是正常的。 一、原因解釋 在出口退稅業(yè)務(wù)中,當(dāng)企業(yè)申報(bào)并獲得出口退稅后,這筆退稅款會(huì)先體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額中。這是因?yàn)槌隹谕硕惖脑硎菍⑵髽I(yè)原本為出口貨物或服務(wù)所負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè),而期末留抵稅額反映的是企業(yè)尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)出口退稅審批通過(guò)并退稅后,相當(dāng)于增加了企業(yè)未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,所以會(huì)在期末留抵稅額上體現(xiàn)。 二、關(guān)于是否可以使用期末留抵稅額 一般情況下,如果企業(yè)符合留抵稅額退稅政策的其他條件,是可以申請(qǐng)退還留抵稅額的?;蛘咂髽I(yè)可以在后續(xù)的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),繼續(xù)用留抵稅額來(lái)抵扣未來(lái)產(chǎn)生的應(yīng)納稅額。 例如,企業(yè)在后續(xù)有內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,就可以用這部分期末留抵稅額去抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額,以減少實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅額
2024-08-09
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