你好同學,你給我說一下,你是按增量留的還是說存量退呢。

留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應退給我們的進項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師4月收到留抵退稅。但這個金額跟實際留底金額對不上,想問下退稅是按照什么標準退的呢?
4月收到了稅務退的留底稅,賬上已做,但是4月現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額 跟資產(chǎn)負債表的貨幣資金對不上,差額就是這筆的留抵稅,是什么原因呢
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進項稅額明細)第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請問老師這種情況對嗎?
老師您好,6月份開了增值稅專票,稅額8199.08,但是實際只繳納了4180.03,因為有留抵退稅剩余的金額,想問下怎么做分錄?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
個人所得稅還有印花稅城建稅分路是啥
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報個稅的標準是什么?申報工資包含個人承擔的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我也不知道啊,我看主表的轉(zhuǎn)出金額跟四月收到退稅金額一致,我才知道是增值稅退稅了,但這個金額也不知道怎么算出來?我沒有申請退稅啊
你好,這是你們稅務局直接給你退了。嗯,你就按照他退的給你做賬就行,借銀行存款,貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。