您好 借:庫存商品 借方紅字 借:原材料 借方藍(lán)字

老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當(dāng)時已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫存商品沖開,
2021年12月會計分錄 借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和發(fā)票是1100,銀行付款也是1100元 那么我2022年1月份應(yīng)該怎么調(diào)整?
2021年9月份購進(jìn)一批貨物,當(dāng)時做賬借原材料,貸銀行存款。本來應(yīng)該是借庫存商品現(xiàn)在是2022年5月份,該怎么調(diào)整做賬
老師,去年有一筆分錄做錯了,2021年借庫存商品貸應(yīng)付賬款,應(yīng)該是借庫存商品貸生產(chǎn)成本?,F(xiàn)在想調(diào)整過來,怎么操作。窺視2021年賣出去一批商品,沒有核算出成本,就暫估庫存了,就是上面的分錄,現(xiàn)在想調(diào)整過來,怎么弄。
在22.12月進(jìn)行了存貨盤點,賬實有差距,做了一筆18-21年的存貨調(diào)整。分錄是借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整500萬 貸:原材料300萬 庫存商品200萬。此次的調(diào)整要寫一份說明,請問該怎么寫
老師請問我們是協(xié)會 開行業(yè)大會 發(fā)票給我們開了設(shè)計費 這個發(fā)票能用嗎
有在建筑勞務(wù)公司工作過的老師么?建筑勞務(wù)成本這塊采取哪種方式更優(yōu),建筑勞務(wù)工程工程量較大
為什么合計這里數(shù)字填不上?
自己成立一個個體戶。幫人家做勞務(wù)。開發(fā)票給別人需要繳納稅費嗎?有稅收優(yōu)惠嗎?
實習(xí)生工資沒有報個稅怎么辦?
建筑勞務(wù)公司的農(nóng)民工都交社保了么?這個問題如何解決
老師,我們下個月升一般納稅人了,這個月欠票要全部開掉吧,可是發(fā)票提額不通過怎么辦
計提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品,但是當(dāng)年未銷售,如何賬務(wù)處理?這部分對應(yīng)的金額,所得稅匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表要填在哪一行
老師,在電商企業(yè)中,運營為了沖銷量策劃了一個大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個活動之前要先經(jīng)過財務(wù)批準(zhǔn)嗎?