你好,調(diào)整的分錄是 借:相關(guān)科目 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用?
老師,發(fā)現(xiàn)3月份賬務(wù)中,會(huì)計(jì)記錯(cuò)了結(jié)息,應(yīng)該是:J:財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35 D:銀存-0.35 但財(cái)務(wù)記成了J:銀存0.35 D:財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35,而期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄中顯示財(cái)務(wù)費(fèi)用D方-0.35 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,那么如何調(diào)賬呢?如果去調(diào)3月的賬,報(bào)表什么的就都變了,如果我本月調(diào)賬,該怎么做呢?
期初掛賬錯(cuò)誤,調(diào)整的話怎么做分錄
應(yīng)付款期初錄入錯(cuò)誤可以調(diào)嗎?不動(dòng)期初在后面調(diào)整,己和對(duì)方供應(yīng)商核對(duì)過,本年應(yīng)該是平的,但是因期初錄入多了,導(dǎo)致不平,請(qǐng)問老師該怎么解決
如果期初財(cái)務(wù)費(fèi)用錄入錯(cuò)誤多錄了,后面怎么調(diào)賬
如果期初財(cái)務(wù)費(fèi)用錄入錯(cuò)誤多錄了,后面怎么調(diào)賬,怎么做分錄
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問小規(guī) 模納稅人不超過30萬免征的增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
是期初錄的,沒有相關(guān)科目呢
期初錄了一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的期初
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用錄入錯(cuò)誤多錄了,與財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目是什么,是多錄了還是少錄入了呢
是我另在新建一個(gè)賬,然后填其初的時(shí)候,原本財(cái)務(wù)費(fèi)用期末余額是400 我在新的賬上寫了600
這樣的情況下我改怎么填
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用錄入錯(cuò)誤多錄了,與財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目是什么,是多錄了還是少錄入了呢 能給個(gè)正面回復(fù)嗎?