同學(xué)你好 沖減了就可以了
老師,我把期初錄入的未交增值稅數(shù)據(jù)錄多了,導(dǎo)致交稅金額和賬面上產(chǎn)誤差,我該怎么沖平?稅交對(duì)的,是我賬面上的錯(cuò)誤
請(qǐng)問期初余額錄入錯(cuò)誤可以直接做一張轉(zhuǎn)賬憑證調(diào)正確嗎?單位用的是財(cái)務(wù)軟件記賬的
老師,發(fā)現(xiàn)3月份賬務(wù)中,會(huì)計(jì)記錯(cuò)了結(jié)息,應(yīng)該是:J:財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35 D:銀存-0.35 但財(cái)務(wù)記成了J:銀存0.35 D:財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35,而期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄中顯示財(cái)務(wù)費(fèi)用D方-0.35 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,那么如何調(diào)賬呢?如果去調(diào)3月的賬,報(bào)表什么的就都變了,如果我本月調(diào)賬,該怎么做呢?
應(yīng)付款期初錄入錯(cuò)誤可以調(diào)嗎?不動(dòng)期初在后面調(diào)整,己和對(duì)方供應(yīng)商核對(duì)過,本年應(yīng)該是平的,但是因期初錄入多了,導(dǎo)致不平,請(qǐng)問老師該怎么解決
老師,我在年中接手了一個(gè)公司的賬,想換財(cái)務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來賬務(wù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
老師,從哪里可以導(dǎo)出序時(shí)賬啊。序時(shí)賬是啥不清楚啊,平常用的都是總賬,明細(xì)賬、科目余額啊沒見過這個(gè)序時(shí)賬啊
年度匯算清繳需要補(bǔ)稅,調(diào)整未分配利潤后,那7月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要調(diào)整期初數(shù)據(jù)?如果需要調(diào)整,那跟4月的季報(bào)就不一致了,怎么辦?
老師,公司借款利息收入需要開發(fā)票嗎?這不是公司的主營業(yè)務(wù)
匯算清繳24年年度房租84萬,個(gè)人房東,只開了30萬發(fā)票,54萬做的無票費(fèi)用,現(xiàn)在納稅調(diào)增是在哪個(gè)表里填,
老師,固定資產(chǎn)折舊是按價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)提,還是按不含稅價(jià)格計(jì)提入賬
老師好,補(bǔ)申報(bào)去年的個(gè)稅,會(huì)占用工人今年的工資減稅額度嗎,怎么挽救
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
那應(yīng)該怎么做分錄呢
那應(yīng)該怎么做沖銷的分錄呢
同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整
分錄有怎么做
同學(xué)你好 我看了一下 這個(gè)涉及損益 沒法用分錄來做 找不到合適的另一個(gè)科目 只能是新建帳套錄入正確的期初數(shù),而無法通過調(diào)整賬務(wù)來調(diào)整期初數(shù)的