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應(yīng)付款期初錄入錯(cuò)誤可以調(diào)嗎?不動(dòng)期初在后面調(diào)整,己和對(duì)方供應(yīng)商核對(duì)過,本年應(yīng)該是平的,但是因期初錄入多了,導(dǎo)致不平,請(qǐng)問老師該怎么解決

2021-02-06 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-06 16:56

你這別的都沒有問題嗎,那這個(gè)做,借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn) 調(diào)平這個(gè)

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快賬用戶5602 追問 2021-02-06 16:57

是的,對(duì)完了,別的沒有問題,用未分配利潤(rùn)可以嗎

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快賬用戶5602 追問 2021-02-06 16:57

不需要用以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-06 17:06

是的,不用以前年度損益調(diào)整,

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你這別的都沒有問題嗎,那這個(gè)做,借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn) 調(diào)平這個(gè)
2021-02-06
你好!你具體是怎么錯(cuò)了?
2023-07-26
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-04-18
同學(xué)你好,后期發(fā)現(xiàn)后可以補(bǔ)做分錄,如題干說的 借:以前年度損益調(diào)整等 貸:應(yīng)付賬款
2023-01-28
你好 核對(duì)余額 余額不一致的 核對(duì)發(fā)生額 發(fā)生額你們就看哪些貨物發(fā)貨了你們驗(yàn)收入庫(kù)了,沒開發(fā)票 沒付款的
2023-06-09
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