你好,以后發(fā)票還給你們單位開吧,這個是提供貨物的嗎?
付款金額 和收到發(fā)票金額不對怎么處理,供應商少開了0.4元 但我不想掛賬上 那現(xiàn)在應該怎么處理
老師好,公司賬上有筆貨款,對方已經(jīng)開票給我們了,貨款已經(jīng)付了不是走的對公賬戶付的,老板不大記得怎么付出去的了,賬上一直掛著的這筆應付款怎么處理?。?/p>
發(fā)票金額少于應付賬款怎么處理呢。 比如應付賬款是60000,已經(jīng)付了60000??蓪Ψ桨l(fā)票少開了3000。 我一直搞不懂怎么做平
老師 我們一個供應商,我們付款了,對方發(fā)貨了,但是一直沒給開票, 這個發(fā)票不給開了, 怎么調(diào)整呢, 當時付款做的分錄, 借方 應付賬款,貸方銀行, 我怎么做分錄調(diào)平呢
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質(zhì)接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
是貨物,應該還會開過來的。
你好,那你先根據(jù)你收到的貨物來做,沒有發(fā)票的那一部分可以暫估,發(fā)票到了再調(diào)整。
貨物早就到了,這是付款了沖減應付賬款了 就是不知道怎么掛賬,因為我又要沖減那么多應付賬款啊
你好,按照6萬來做賬就可以的
貨物到了多少?你充多少的預付賬款
少開的3000,怎么做賬
貨物已經(jīng)全部到了60000啊,這是付去年的款啊。
借庫存商品貸預付賬款6萬,沒有發(fā)票的,匯算清交之前發(fā)票到了就可以 這個貨物是什么時間銷售出去的?
借:應付賬款60000 貸:銀行存款60000 沒發(fā)票的那3000我不知道怎么掛賬
借庫存商品貸應付賬款6萬,這個收到嗎?不用掛哪里啊,掛到庫存商品里面就可以的,沒有發(fā)票正常做賬,只要你貨物到了就可以打企業(yè)做賬,不一定非得根據(jù)發(fā)票。
我們是購買方,去年購買的貨物,去年掛了應付賬款,今年才付款。 你還沒懂@@@
庫存商品肯定早就收到了啊,這是去年的了
我想掛起,因為我要裝訂憑證,準備離職了
你好,我知道什么意思,你現(xiàn)在不要掛賬拉,貨物收到了,你現(xiàn)在沖應付賬款就可以的,哪些沒有發(fā)票,你自己單獨記錄,出來以后問人家要發(fā)票,在匯算清繳之前讓對方開進發(fā)票來,你就可以抵扣所得稅。
就像你購買的商品a,對方?jīng)]有給你開發(fā)票,你在銷售出去,你不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?你不入庫嗎?所以你不用,非得根據(jù)發(fā)票到了才做賬。沒有到發(fā)票你照常做,只不過是沒有發(fā)票的那一部分,你做了成本費用匯算清繳,不允許抵扣所得稅。
但是如果后續(xù)發(fā)票到了,不知道放入哪個憑證呀?因為我要裝訂憑證了
你好,那讓你單獨記錄嗎,不是嗎? 發(fā)票到了紅沖之前的借應付賬款貸庫存商品,然后再做發(fā)票的借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
不能放到之前的憑證后面的。
謝謝老師,對對對
不用客氣,工作愉快