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老師我們是民非企業(yè),3月份開了張1000元發(fā)票的小項(xiàng)目,沒收到錢,做漏了,報(bào)完稅才發(fā)現(xiàn),我們沒有無票收入,增值稅是根據(jù)開票金額申報(bào)的,就是賬做漏了,企業(yè)所得稅就沒沒有這筆了?,F(xiàn)在這個項(xiàng)目做不成了,5月開了紅沖發(fā)票,我是想著做不成了,收入費(fèi)用沒有變化,可以直接在5月份直接在一個憑證里做開票時和紅沖時的賬務(wù)處理嘛?

2022-05-17 08:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-17 08:23

同學(xué)你好 對的 這個可以的

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同學(xué)你好 對的 這個可以的
2022-05-17
同學(xué)你好 那你紅沖就可以了 然后再按照藍(lán)字發(fā)票來做
2022-04-08
你好同學(xué),是有這樣一種可能性啊,但是你們可以解釋嘛,是因?yàn)槲覀兩显略摷t沖了,他該作廢了,沒有作廢成嗎 我個月紅沖了也及時進(jìn)行糾正了,我覺得應(yīng)該不是個問題
2023-12-07
12月開具的紅字發(fā)票不可以處理在11月,申報(bào)數(shù)據(jù)12月開的就在12月處理的,理解是這樣的
2023-12-07
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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