合并作答,請(qǐng)看前一題

你好,我是個(gè)體工商戶,疫情期間6月份7月份的增值稅普通發(fā)票沒有開1%,開成3%,距離現(xiàn)在兩個(gè)月了還有必要追回開錯(cuò)的票重新開嗎
小規(guī)模納稅人,增值稅季度申報(bào),5月份開具發(fā)票,6月份接到采購方通知,需要作廢原合同,重新簽訂新合同。 原合同發(fā)票開的是普票,內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi),新合同開普票,內(nèi)容為設(shè)備。 想問下,5月份開具的發(fā)票,在稅控盤上如何處理…
小規(guī)模納稅人,5月份對(duì)甲方開具3張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,但6月接到通知,原發(fā)票與其對(duì)應(yīng)的合同同時(shí)作廢,重新簽訂新合同及開具新發(fā)票(普票),5月份的賬目中需要提現(xiàn)出原來開具的發(fā)票么(6月作廢的),還是說不需要提現(xiàn),6月直接在稅控盤上對(duì)5月開具的發(fā)票直接紅沖即可。
老師,我們簽購買材料的合同,提供發(fā)票是普通發(fā)票稅率是3,但是疫情期間,他們都是提供的1的發(fā)票,這個(gè)合同稅率怎么簽訂呢
老師,我們是建筑總包方,簽的合同是提供3%的普通發(fā)票,疫情期間,掛靠方給我們開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票全是1%,我可以收嗎
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?

