需要做 五月份做收入 六月份紅沖然后做正數(shù)
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發(fā)票61000元,由于跨月,現(xiàn)在8月份,各種原因?qū)Ψ綍簳r不需要我公司所開具的此張發(fā)票,我公司需開對應(yīng)的紅字發(fā)票,所開出的紅字發(fā)票,可以理解為相當(dāng)于把之前的正數(shù)發(fā)票作廢理解嗎?
小規(guī)模納稅人,增值稅季度申報,5月份開具發(fā)票,6月份接到采購方通知,需要作廢原合同,重新簽訂新合同。 原合同發(fā)票開的是普票,內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費,新合同開普票,內(nèi)容為設(shè)備。 想問下,5月份開具的發(fā)票,在稅控盤上如何處理…
小規(guī)模納稅人,5月份對甲方開具3張增值稅普通發(fā)票,但6月接到通知,原發(fā)票與其對應(yīng)的合同同時作廢,重新簽訂新合同及開具新發(fā)票(普票),5月份的賬目中需要提現(xiàn)出原來開具的發(fā)票么(6月作廢的),還是說不需要提現(xiàn),6月直接在稅控盤上對5月開具的發(fā)票直接紅沖即可。
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導(dǎo)置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應(yīng)收賬款啥
小規(guī)模企業(yè),原稅務(wù)局核定一個月可領(lǐng)百萬元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開了5張,合計490萬元,其中有張發(fā)票開的不符合標(biāo)準(zhǔn),被退回要求重新開具,故向稅管員申請增補發(fā)票,又增補5張,補開了之前開具不符合標(biāo)準(zhǔn)的100萬元發(fā)票,準(zhǔn)備作廢之前改錯的發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)提示已報稅,無法作廢,所以準(zhǔn)備開具一張負(fù)字發(fā)票紅沖,請問這樣操作的話,這個月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費對上嘛?
比如全年土地使用稅100萬,減半征收土地使用稅50萬,實際繳納50萬,做賬怎么做
請問怎么一般納稅人怎么查看哪些發(fā)票已經(jīng)做費用入賬了 哪些沒入,能在電子稅務(wù)局看到嗎
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。
老師,請問下運費是銷售方承擔(dān)好還是買方承擔(dān)好?
老師,我們公司停產(chǎn)現(xiàn)在給員工不發(fā)工資,那個人的社保應(yīng)該寫到哪個科目?后期也不會讓員工補
你好老師,公司聘請的員工,他自己交的社保,不過這部分公司給承擔(dān),應(yīng)該如何做賬?計入什么科目呢
老師,我們公司買的井蓋,然后運輸費也是我們出的錢,但是對方開發(fā)票只能開井蓋的費用,運輸?shù)拈_不了,這個怎么做好呢
4月份開簡易計稅50萬,全部紅沖了,沒再開簡易計稅。5月份沒開簡易計稅票 6月份開了27萬簡易計稅發(fā)票?,F(xiàn)在報6月份的稅,能不能減掉4月份紅沖的50萬,期末不交稅留個負(fù)的6000多。還是只能6月份開的票要交稅,4月份紅沖的去退稅。
直播間刷粉計入什么費用?
需要把已經(jīng)紅沖的發(fā)票放到五月份記賬憑證后嘛
你好,紅沖的,不需要放到五月份到六月份的憑證后面就行。
五月份放記賬那一張 ⑥月份放發(fā)票那一張(發(fā)票上加蓋作廢字樣的印章可以么)
你好,五月份你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,放負(fù)數(shù)發(fā)票,六月份開了正確的發(fā)票,放正確的發(fā)票。
老師是這樣的 5月份我開具了發(fā)票,6月份紅沖了的通知又開具正確金額的發(fā)票 所以按照你說的,我理解為:5月份我放紅沖發(fā)票的記賬聯(lián),6月放紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)。 重新開具正確的發(fā)票我在放記賬聯(lián)。
你好,不是這樣的,五月份開具了發(fā)票,用這個開發(fā)票的做收入,六月份紅沖了,然后紅沖收入又開了,正確的再做一次收入,分別把這三個發(fā)票放到對應(yīng)的憑證后面就行。
五月份正常做收入 六月份將五月份正常做收入的憑證用紅字表示 再做一筆開具正確的
你好 是的,是這么做的。