同學(xué)你好,招待費(fèi)報(bào)銷的內(nèi)容:餐費(fèi),煙,酒,水果,飲料報(bào)銷些都沒問題吧?——可以的;比如招待所發(fā)生的交通費(fèi)也可以;
老師,我想問一下,我們員工有些費(fèi)用發(fā)生的是合理支出,但是開不了發(fā)票來報(bào)銷,針對這個(gè)我們一般用餐飲發(fā)票代替做成招待費(fèi),但是不想每次都做成招待費(fèi),還有沒有其它代替的事項(xiàng)呢?
老板拿了些因公司業(yè)務(wù)需要的開支單據(jù)來,有些發(fā)票內(nèi)容是餐飲,打車費(fèi)等票,有些是沒有發(fā)票的支出,老板要求這些開支要登賬,但是錢不用付給老板報(bào)銷,會計(jì)上要怎么做賬?
老師,本公司的事業(yè)部報(bào)油費(fèi),過路費(fèi),維修費(fèi),報(bào)銷。只簽了租車協(xié)議,沒有開租車發(fā)票可以不?協(xié)議內(nèi)容是,由公司來負(fù)責(zé)他們的汽車這些費(fèi)用。
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領(lǐng)導(dǎo),朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內(nèi)容,可以合理稅前扣除。因?yàn)槲冶确剿懔讼?,收入達(dá)到1000萬,都只能扣除招待費(fèi)5萬(一般公司那有那么容易達(dá)到1000萬)。剩下的要全額調(diào)整。但分分鐘這些費(fèi)用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領(lǐng)導(dǎo),談來的。花費(fèi)10煙酒錢也不算多。
招待費(fèi)報(bào)銷的內(nèi)容:餐費(fèi),煙,酒,水果,飲料報(bào)銷些都沒問題吧?除了這些還有哪些可以報(bào)銷的內(nèi)容?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
好的,謝謝,那像煙酒這種,還需要弄個(gè)臺賬嗎?
同學(xué)你好,那像煙酒這種,還需要弄個(gè)臺賬嗎? ——用發(fā)票就可以的;不需要臺賬;
嗯嗯,謝謝,那招待費(fèi)除了剛說的餐費(fèi),煙酒水果,交通,還有其他的嘛
同學(xué)你好,那招待費(fèi)除了剛說的餐費(fèi),煙酒水果,交通,還有其他的嘛——用于招待業(yè)務(wù)的都可以的,比如有些唱歌等娛樂 費(fèi)用
好呢,謝謝
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;