你好,這個(gè)只能掛其他應(yīng)付款 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
我是剛?cè)肼毜墓境黾{ 然后會(huì)計(jì)是請(qǐng)的外面的兼職會(huì)計(jì) 老板給我了一堆 費(fèi)用發(fā)票 但是由于我們單元?jiǎng)偝闪? 銀行賬戶沒有那么多錢 前期所有費(fèi)用 都是別人公司的銀行賬號(hào)幫我們代墊的 老板說以后再搞一些成本沖賬 第一個(gè)問題 老板讓我做內(nèi)賬 這些別人幫我公司代墊的支出流水是不是都要計(jì)入我的臺(tái)賬里 。 因?yàn)榻o我的這些費(fèi)用發(fā)票 有的不是很規(guī)范 。(內(nèi)賬就是指企業(yè)真實(shí)的收支情況,給不懂會(huì)計(jì)的股東做參考的) 第二個(gè)問題 我做完內(nèi)賬后(流水賬) 是不是要把這些發(fā)票(有規(guī)范的 有不規(guī)范的) 都寄給兼職會(huì)計(jì) 兼職會(huì)計(jì)問我 這些流水是不是公司賬戶的流水 / 我說不是 / 是別人幫忙代墊的 / 會(huì)計(jì)說不能入賬 我是不是要和老板反映情況呢?? 還是直接把這些所有的票據(jù)都寄給兼職會(huì)計(jì) 呢 ?? 以上
老板拿了些因公司業(yè)務(wù)需要的開支單據(jù)來(lái),有些發(fā)票內(nèi)容是餐飲,打車費(fèi)等票,有些是沒有發(fā)票的支出,老板要求這些開支要登賬,但是錢不用付給老板報(bào)銷,會(huì)計(jì)上要怎么做賬?
一家餐飲公司現(xiàn)在裝修期間,裝修費(fèi)用記長(zhǎng)期待分?jǐn)傎M(fèi)用,空調(diào)桌椅 廚房設(shè)備等計(jì)入固定資產(chǎn)。請(qǐng)問老師就像買辦公用品還有些管理費(fèi)用,因?yàn)槭抢习逯苯泳桶彦X給支付了。因?yàn)檫€沒有開業(yè),公司賬上也沒錢,也沒收入。只有支出,還是老板私人微信付的錢。現(xiàn)在就是賬上沒錢,沒收入,只有支出。我從怎么做賬?。?/p>
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了,但都只是費(fèi)用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對(duì)方發(fā)票開來(lái)了?,F(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來(lái),外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬,我對(duì)公再重新付,但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,公司里有兩個(gè)賬戶,一個(gè)是公賬,一個(gè)是老板的私賬用來(lái)支付一些保險(xiǎn),現(xiàn)金。 若是我從公賬轉(zhuǎn)4萬(wàn)到私帳做報(bào)銷備用金,報(bào)到私帳沒錢了,再?gòu)墓~轉(zhuǎn)。這一類的轉(zhuǎn)賬要做憑證嗎?用什么科目?因?yàn)橛袝r(shí)老板又在私帳上收些錢,又直接報(bào)銷出去了。
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
一直掛其他應(yīng)付款沒問題嗎?因?yàn)槔习逭f不用還錢給他,長(zhǎng)期掛其他應(yīng)付款金額很大
到時(shí)可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本的