可能對(duì)方填**郵箱的時(shí)候填錯(cuò)了
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁(yè)面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
在電子稅務(wù)平臺(tái)中代開增值稅普通發(fā)票,交完稅費(fèi)后發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)發(fā)信息內(nèi)容有誤,但發(fā)票仍處于待開票狀態(tài)中,請(qǐng)問我應(yīng)該如何拿回稅費(fèi)?因?yàn)槲乙舱也坏阶鲝U的入口,如果沒交稅費(fèi)前可以撤銷申請(qǐng),但已經(jīng)交了。如果去稅務(wù)廳辦理退稅需要帶什么資料去?
老師,您好,對(duì)方公司12.1號(hào)給我們開具了一張普通發(fā)票,我們也付了款?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對(duì)方想下個(gè)月,直接開具紅字發(fā)票,這對(duì)我們公司有沒有什么影響?我們沒有聯(lián)次入賬了。
有個(gè)陌生人在我qq郵箱里發(fā)了個(gè)增值稅電子發(fā)票交付通知,但我沒去消費(fèi)過,怎么回事
老師,我想問一下,請(qǐng)對(duì)方開了增值稅電子普通發(fā)票,機(jī)械電子設(shè)備,免稅 ,金額為 94000 元的發(fā)票,但是實(shí)際沒有實(shí)物往來,也沒有款項(xiàng)交易,無合同,發(fā)票開來是做某項(xiàng)目的成本費(fèi)用,現(xiàn)在對(duì)方公司被查,有虛開發(fā)票行為,而且開的有點(diǎn)多,給我們這邊稅務(wù)發(fā)了協(xié)查通知,這邊稅務(wù)在調(diào)查,不知怎么樣規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模一季度開票既有專票又有普票,一共超30萬,但普票未超,那普票可以享受季度30萬以內(nèi)減免增值稅優(yōu)惠嗎?
電商企業(yè)10月份要填寫互聯(lián)網(wǎng)涉稅那個(gè)銷售收入,那下個(gè)月申報(bào)稅怎么報(bào)呢?,還是根據(jù)開票的金額去報(bào)?
老師,如何證明我們是法人股東呢,投資款由公司打款,然后有個(gè)股權(quán)投資協(xié)議,工商那邊需要做登記嗎
老師,想問下,制造混凝土行業(yè)凈利潤(rùn)率大概在多少
企業(yè)之間借款利息收入10萬元、增值稅1萬元、價(jià)稅合計(jì)11萬元,利息未收回但是需要確實(shí)增值稅收入和所得稅收入請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄
勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)和收取管理費(fèi)是開在一張發(fā)票上還是分開開票
之前那個(gè)公司要辦理注銷的 租賃合同讓補(bǔ)印花稅 這個(gè)是按照租賃金額直接計(jì)算嗎
請(qǐng)問老師 7月做了一筆暫估的借 成本 貸應(yīng)付暫估 沒有發(fā)票 8月付了兩次款 也沒有發(fā)票 9月份開了發(fā)票給我們 我在8月和9月應(yīng)該怎么做賬呢
想問下就是委托貨代出口貨物,報(bào)關(guān)費(fèi)需要直接付給報(bào)關(guān)行?
請(qǐng)問老師做賬的時(shí)候年底結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)分配這個(gè)金額跟利潤(rùn)表里邊的利潤(rùn)怎么不一樣呢?