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老師,我們是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,之前是核定征收,自去年10月份全部改查帳征收,今年所得稅匯算清繳,工資未按實發(fā)報個稅,請問工資能算在匯算清繳里抵扣企業(yè)所得稅嗎?該怎么處理未報個稅系統(tǒng)里的部分?

2022-05-15 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-15 14:11

您好,那您申報個人所得稅并且匯算清繳前支付,可以抵扣企業(yè)所得稅

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快賬用戶8691 追問 2022-05-15 14:12

已經(jīng)支付過,只是去年個稅系統(tǒng)里未申報

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齊紅老師 解答 2022-05-15 14:13

您好,那您更新以前的個人所得稅申報記錄

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快賬用戶8691 追問 2022-05-15 14:15

可以更新嗎?怎么更新?

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齊紅老師 解答 2022-05-15 14:19

您好,就是做以前納稅申報表更正,

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您好,那您申報個人所得稅并且匯算清繳前支付,可以抵扣企業(yè)所得稅
2022-05-15
你好!這10萬匯算清繳前發(fā)放,可以稅前扣除的,不用納稅調(diào)整的
2022-04-12
這個小微指的是小規(guī)模,你們是小規(guī)模就可以免,
2021-04-15
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
一、關(guān)于乙方開票后甲方支付農(nóng)民工工資的問題,乙方可以通過以下步驟進(jìn)行做賬: 1.當(dāng)乙方為甲方開具發(fā)票并收到甲方的付款時,需要確認(rèn)收入。在賬務(wù)處理中,可以將該款項記入“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”科目。 2.當(dāng)甲方將農(nóng)民工工資支付到乙方的賬戶時,乙方需要在賬務(wù)處理中記錄該款項的用途和性質(zhì)。這可以記入“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付賬款”科目。 3.乙方需要保留相關(guān)憑證和記錄,包括發(fā)票、銀行轉(zhuǎn)賬記錄和相關(guān)的合同或協(xié)議等,以證明該款項的來源和用途。 二、關(guān)于乙方(電力安裝企業(yè))增值稅的征收方式問題: 1.增值稅的征收方式通常與企業(yè)的類型、業(yè)務(wù)規(guī)模、核算能力等因素有關(guān)。對于電力安裝企業(yè),如果其符合一般納稅人的條件,通常采用一般計稅方法或簡易計稅方法中的一種來計算增值稅。 2.如果乙方采用簡易計稅方法,那么其進(jìn)項稅額不能抵扣。簡易計稅方法下,應(yīng)納稅額的計算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。 3.如果乙方采用一般計稅方法,則可以抵扣進(jìn)項稅額。一般計稅方法下,應(yīng)納稅額的計算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×稅率-進(jìn)項稅額。 三、關(guān)于企業(yè)所得稅的征收方式問題: 1.企業(yè)所得稅的征收方式通常與企業(yè)的財務(wù)核算能力、管理規(guī)范程度等因素有關(guān)。在某些情況下,企業(yè)所得稅可以采用查賬征收或核定征收的方式。 2.如果乙方從2019年開始采用查賬征收方式,則需要在每個會計年度結(jié)束時編制企業(yè)所得稅匯算清繳報表,并按照稅法規(guī)定計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。 3.如果乙方之前采用核定征收方式,則在改為查賬征收時需要按照稅法規(guī)定重新計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。同時,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送相關(guān)的財務(wù)報表和納稅申報表等資料。 4.如果乙方在2019年5月之前已經(jīng)開始采用查賬征收方式,則需要在2019年度內(nèi)繼續(xù)按照查賬征收方式進(jìn)行申報和繳納企業(yè)所得稅。如果之前采用核定征收方式,則需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和修正。
2023-11-09
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