你好,學(xué)員,這個不能調(diào)整的,計入費用中的
老師好,請問我們有筆其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到費用里去,但沒有發(fā)票,我賬務(wù)處理還是做費用,匯算清繳的時候調(diào)增是嗎,另外一筆其他應(yīng)付款貸方有余額,確認不會再付款了,我做營業(yè)外收入還是沖減費用呢?
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認了這個業(yè)務(wù)不做了,請問我會計賬務(wù)上怎么處理
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師,去年我們有一次費用是沖的個人借款,500元以下沒有發(fā)票,用的收據(jù),匯算清繳的時候?qū)徲嫲阉{(diào)整了,并且將其他應(yīng)收款科目余額增加了,這筆錢人家肯定是不會還了,帳怎么平呢
老師,我們公司22年6月設(shè)立,記賬公司沒有給做任何費用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費用通過“以前年度損益調(diào)整”和“其他應(yīng)付款”做進去嗎?因為設(shè)立的時候是三個朋友,法人是其中一個,沒有實收資本,公戶只存過一筆錢,買設(shè)備花了,日常費用都是我老板墊的?,F(xiàn)在談好那兩個人退出了,我們打算5月份把法人變更為現(xiàn)在的老板了。轉(zhuǎn)讓價款會和原股東過下帳,然后用庫存現(xiàn)金把補去年費用的“其他應(yīng)付款”平了,可以嗎
2017年的進項發(fā)票還可以抵扣嗎?,紙質(zhì)版的我這邊沒有紙質(zhì)版的,系統(tǒng)里打印后可以用來抵扣嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,如果要調(diào)賬,將成本降低,如何調(diào)賬,怎么做分錄
老師,公司申請的專利,沒有什么成本費用,就一些申請費用,需要無形資產(chǎn)攤銷嗎
老師,公司員工,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)一筆費用給公司員工,備注:勞務(wù)費 合理嗎? 公司員工可以給公司做勞務(wù)嗎?
老師 我們應(yīng)付的勞務(wù)報酬做賬是結(jié)算單作為憑證來做的(借:工程施工-勞務(wù)報酬 貸:應(yīng)付呀勞務(wù)款)但是他們是個人帶領(lǐng)的小班組 不給我們開票的話 我們以工資的形式來給他們付款 每個月給他們報個稅 這種情況我做賬還需要計提工資 發(fā)放工資嗎 向我上面這種做法對嗎
公司臨時工找了已經(jīng)退休的員工,工資報上去是不用交社保,這些員工已經(jīng)拿退休金了!這樣申報工資有風(fēng)險嗎?
老師,收到銷售空調(diào)預(yù)收款,但是發(fā)票是次月1號開的,發(fā)票是按明細開的,應(yīng)該怎么做賬?
老師,買社醫(yī)保到多少年齡就不可以買啦?
外貿(mào)出口企業(yè),出口退稅金額怎么計算呢?出口退稅文件都有哪些呢,需要注意什么呢
你好,我們小區(qū)是爛尾樓,開發(fā)商已經(jīng)跑路了,我們后來就只能業(yè)主自己申請了一家物業(yè)公司讓業(yè)主把錢都存到這個物業(yè)公司賬號里面來,由這個物業(yè)公司支出費用,這個賬需要做嗎?做賬用的科目都有哪些?