您好,這個(gè)是沒(méi)有關(guān)系的哈
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開(kāi)具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開(kāi)了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開(kāi)具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問(wèn)我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開(kāi)具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒(méi)有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎
老師,如果發(fā)現(xiàn)第四季度有幾筆數(shù)做錯(cuò)了,可以更正憑證再重新更正增值稅申報(bào)表和個(gè)稅嗎@郭老師
老師:工資表錯(cuò)誤了,那我憑證重新紅沖更正,個(gè)稅申報(bào)表有沒(méi)有關(guān)系?不交稅的
老師 我去年的利潤(rùn)表有誤 分錄做錯(cuò)了 導(dǎo)致利潤(rùn)表比資產(chǎn)負(fù)債表多 我這個(gè)月可以做憑證更正錯(cuò)誤 然后按正確的申報(bào) 去年的報(bào)表那些我用不用更正申報(bào)呢
老師,去年有兩個(gè)月的附加稅申報(bào)錯(cuò)誤了,S老師通知我電子稅務(wù)局更正報(bào)表重新申報(bào)了,稅款也已經(jīng)補(bǔ)交了,我這個(gè)分錄咋做???我自己賬上財(cái)務(wù)報(bào)表有需要調(diào)整的嗎?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒(méi)有核算成本,4月份安排盤(pán)點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,但是沒(méi)有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過(guò)兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說(shuō),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開(kāi)的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開(kāi)正確的發(fā)票,分錄怎么寫(xiě)
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶,這幾個(gè)賬戶只過(guò)投資款的流水,沒(méi)有其他的流水,需要做報(bào)稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉(cāng)庫(kù),然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開(kāi)什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
只要憑證調(diào)整就行是嗎?
嗯對(duì),是是這個(gè)意思的
好的,謝謝老師!
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝