你好,同學(xué)。 是的,你這只需要報(bào)驗(yàn)地更改就可以了的。
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項(xiàng)目為簡(jiǎn)易計(jì)稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報(bào)時(shí),8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款相抵,申報(bào)表里計(jì)算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項(xiàng)留底!可是我公司是老項(xiàng)目,馬上就要清盤,請(qǐng)問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎
一般納稅人,7月份的時(shí)候開具了9萬稅額的銷售發(fā)票,前期也取得了一張5萬稅額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算下來8月申報(bào)期的時(shí)候要繳納2萬的稅款。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)出問題了,納稅人在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,認(rèn)證不成功,聯(lián)系對(duì)方要求重新開具發(fā)票,但時(shí)間已經(jīng)來不及了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號(hào)之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補(bǔ)救沒?怎么辦?老師
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項(xiàng)目為簡(jiǎn)易計(jì)稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報(bào)時(shí),8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款相抵,申報(bào)表里計(jì)算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項(xiàng)留底!可是我公司是老項(xiàng)目,馬上就要清盤,請(qǐng)問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬元,但是只支付費(fèi)用8萬,請(qǐng)問專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請(qǐng)問紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請(qǐng)問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過度過來數(shù)啊
但是交納稅款錯(cuò)誤的主管稅務(wù)局非讓我沖紅再開具發(fā)票,但是我的發(fā)票沒有錯(cuò)啊。而且也已經(jīng)在正確的地方報(bào)驗(yàn)交稅了,我要怎么做才能讓他們接受這種說法。有沒有具體的明文規(guī)定呢?
你如果發(fā)票沒錯(cuò),你不考慮沖紅的。你只是報(bào)驗(yàn)地更改就是了 你這個(gè)目前 我是沒找到專門 文件規(guī)定你這種情況的。 你這邊應(yīng)該是稅局理會(huì)錯(cuò)你的意思了。您再和他們溝通溝通
那我要怎樣跟他有理有據(jù)的說清楚這個(gè)事情呢,我感覺我已經(jīng)跟他們表達(dá)得很清楚了,他們那邊收取的預(yù)交稅款退款跟發(fā)票沒有關(guān)系。老師您這邊有沒有更權(quán)威一些的說法呢
那個(gè)發(fā)票沖紅,那么,對(duì)于這塊兒相關(guān)的一個(gè)政策規(guī)定是這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了,跨越了這個(gè)樣子才沖紅來進(jìn)行處理。那么你這種情況,你這個(gè)發(fā)票并沒有錯(cuò)誤,所以說是不用沖紅的。
但是這種情況對(duì)于正確報(bào)驗(yàn)地來說,發(fā)票是5月開出的,預(yù)交稅款是9月繳納的,這邊會(huì)不會(huì)有什么影響呢
如果說你的發(fā)票沒有開錯(cuò)的情況下。不會(huì)受影響
不會(huì)形成交稅期和稅款所屬期不一致這種情況嗎
報(bào)驗(yàn)地選擇錯(cuò)誤,申報(bào)期錯(cuò)誤,是怎么導(dǎo)致的?
申報(bào)期沒有錯(cuò),只是后邊在正確報(bào)驗(yàn)地繳納的稅完稅憑證上所屬期是9月,發(fā)票是5月開出來的嘛,這樣的情況。對(duì)注銷外經(jīng)證有影響沒有
不會(huì)有影響。你這時(shí)間有點(diǎn)錯(cuò)位,但是你總的稅沒問題。
腦殼大,交錯(cuò)錯(cuò)誤的主管稅務(wù)局的就是不認(rèn)這種說法
那你就參考他的意見,昨晚 你這樣說,我的理解是他錯(cuò)誤 的理解了你的意思,才讓你沖紅的。 如果意思沒理解錯(cuò),你就按他的處理。因?yàn)槟闶菍儆谒茌?。聽從他的處?
如果發(fā)票這個(gè)月沖紅重開,需不需要修改5月申報(bào)?
不用,沖紅就是在當(dāng)月開負(fù)發(fā)票處理,影響的是當(dāng)月的稅,之前的不變更