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老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎

2020-09-22 19:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-22 21:28

你好,同學(xué)。 是的,你這只需要報(bào)驗(yàn)地更改就可以了的。

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快賬用戶9240 追問 2020-09-22 21:31

但是交納稅款錯(cuò)誤的主管稅務(wù)局非讓我沖紅再開具發(fā)票,但是我的發(fā)票沒有錯(cuò)啊。而且也已經(jīng)在正確的地方報(bào)驗(yàn)交稅了,我要怎么做才能讓他們接受這種說法。有沒有具體的明文規(guī)定呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-22 21:34

你如果發(fā)票沒錯(cuò),你不考慮沖紅的。你只是報(bào)驗(yàn)地更改就是了 你這個(gè)目前 我是沒找到專門 文件規(guī)定你這種情況的。 你這邊應(yīng)該是稅局理會(huì)錯(cuò)你的意思了。您再和他們溝通溝通

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快賬用戶9240 追問 2020-09-22 21:36

那我要怎樣跟他有理有據(jù)的說清楚這個(gè)事情呢,我感覺我已經(jīng)跟他們表達(dá)得很清楚了,他們那邊收取的預(yù)交稅款退款跟發(fā)票沒有關(guān)系。老師您這邊有沒有更權(quán)威一些的說法呢

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齊紅老師 解答 2020-09-22 22:16

那個(gè)發(fā)票沖紅,那么,對(duì)于這塊兒相關(guān)的一個(gè)政策規(guī)定是這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了,跨越了這個(gè)樣子才沖紅來進(jìn)行處理。那么你這種情況,你這個(gè)發(fā)票并沒有錯(cuò)誤,所以說是不用沖紅的。

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快賬用戶9240 追問 2020-09-22 22:25

但是這種情況對(duì)于正確報(bào)驗(yàn)地來說,發(fā)票是5月開出的,預(yù)交稅款是9月繳納的,這邊會(huì)不會(huì)有什么影響呢

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齊紅老師 解答 2020-09-22 22:27

如果說你的發(fā)票沒有開錯(cuò)的情況下。不會(huì)受影響

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快賬用戶9240 追問 2020-09-22 22:29

不會(huì)形成交稅期和稅款所屬期不一致這種情況嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-23 09:10

報(bào)驗(yàn)地選擇錯(cuò)誤,申報(bào)期錯(cuò)誤,是怎么導(dǎo)致的?

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快賬用戶9240 追問 2020-09-23 09:12

申報(bào)期沒有錯(cuò),只是后邊在正確報(bào)驗(yàn)地繳納的稅完稅憑證上所屬期是9月,發(fā)票是5月開出來的嘛,這樣的情況。對(duì)注銷外經(jīng)證有影響沒有

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齊紅老師 解答 2020-09-23 09:13

不會(huì)有影響。你這時(shí)間有點(diǎn)錯(cuò)位,但是你總的稅沒問題。

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快賬用戶9240 追問 2020-09-23 09:21

腦殼大,交錯(cuò)錯(cuò)誤的主管稅務(wù)局的就是不認(rèn)這種說法

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齊紅老師 解答 2020-09-23 09:37

那你就參考他的意見,昨晚 你這樣說,我的理解是他錯(cuò)誤 的理解了你的意思,才讓你沖紅的。 如果意思沒理解錯(cuò),你就按他的處理。因?yàn)槟闶菍儆谒茌?。聽從他的處?

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快賬用戶9240 追問 2020-09-23 10:09

如果發(fā)票這個(gè)月沖紅重開,需不需要修改5月申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 10:21

不用,沖紅就是在當(dāng)月開負(fù)發(fā)票處理,影響的是當(dāng)月的稅,之前的不變更

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你好,同學(xué)。 是的,你這只需要報(bào)驗(yàn)地更改就可以了的。
2020-09-22
您好,紅沖之后在下月申報(bào)的時(shí)候減去這邊銷售額就可以了哦,不需要再更正之前的申報(bào)表哦
2021-07-15
你好,去大廳辦理申報(bào)這種業(yè)務(wù),我們的改不了
2020-09-10
你好,可以在電子稅務(wù)局,一般退抵模塊申請(qǐng)退稅。
2022-07-06
你好,這個(gè)沒辦法,你也可以去申請(qǐng)延期繳納,但是稅局未必會(huì)同意
2021-08-09
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