您好! 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸銀行,借應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行,附加稅、 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行 個(gè)人所得稅( 借應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行
項(xiàng)目異地預(yù)交增值稅時(shí)交的附加稅和所得稅怎么做分錄
老師,異地預(yù)繳的增值稅附加稅怎么做分錄
老師,請問異地預(yù)繳所得稅,增值稅,和附加稅,個(gè)稅的分錄怎么做
老師請問一下,我異地預(yù)繳增值稅、附加稅的分錄應(yīng)該怎么做?
請問異地預(yù)交增值稅,附加稅,所得稅的會計(jì)分錄怎么寫?
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
我們公司用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師:海關(guān)年報(bào)信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評價(jià),24年工資多計(jì)提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調(diào)整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經(jīng)打印出來了,然后現(xiàn)在他們報(bào)稅的報(bào)表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因?yàn)橘~目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項(xiàng)扣除以后,每個(gè)月開幾千塊錢,可以不用交個(gè)稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用哪個(gè)一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進(jìn)有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格一般怎么計(jì)算???有計(jì)算方法嗎
所得稅需要計(jì)提嗎
需要計(jì)提的借所得稅費(fèi)用
匯算清繳退所得稅怎么做
1.企業(yè)收到退稅款,做如下分錄: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅, 貸:以前年度損益調(diào)整。 同時(shí)需要做如下分錄: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配—未分配利潤。
其他稅種需要計(jì)提嗎,個(gè)稅,附加稅,增值稅?
這些都要計(jì)提的哦
老師能給我一個(gè)完整的分錄嗎?各預(yù)繳稅種
同學(xué),上面老師給了分錄了哦