你好!一樣的了。借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
你好,我2019年12月填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),不小心在無票收入那里填了-100元上去,實(shí)際是沒有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報(bào)表里面把這筆無票收入做+100,對(duì)沖回來嗎
無票收入做全額申報(bào),怎么記賬?比如說無票收入實(shí)際收款是100元,銷項(xiàng)稅申報(bào)了13
小規(guī)模納稅人開普票免增值稅,做的無票收入,如何申報(bào)增值稅呢,如果做了無票收入5000,免稅銷售額按5000申報(bào)還是按5000/1.03=4854.37申報(bào)呢
老師,我們公司是銷售貨物的,按13%稅率開票,請(qǐng)問無票收入怎么申報(bào)稅呢?比如收入只收了3%的利潤(rùn),是按3%算稅嗎?還是要按13%申報(bào)無票收入
增值稅申報(bào)表比財(cái)務(wù)軟件銷項(xiàng)對(duì)71.79收入是一樣的,怎么弄,因?yàn)橛袩o票收入,稅率有6和13的,填了無票收入后,收入一樣,申報(bào)表比做賬多71.79
國(guó)外匯來一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi),是中國(guó)銀行,一共100萬,先寄來了50萬人民幣,因?yàn)槭侨嗣駧?,所以我想問一下需要給外管局申報(bào)么?
老師 公司租車 需要什么流程
老師,假如一月份銷售的貨物未開票,二月份客需要補(bǔ)開發(fā)票,沖一月份收入后再按新開的發(fā)票入帳,沖一月份收入時(shí)需要開紅字發(fā)票嗎。
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進(jìn)來兩張發(fā)票,是個(gè)體戶給開的發(fā)票,然后開錯(cuò)了,開進(jìn)來了,然后他不會(huì)沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯(cuò)的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
律師事務(wù)所用不用繳納印花稅呢
銷售五金建材的經(jīng)營(yíng)部,小規(guī)模,可以給客戶開勞務(wù)*XXX上水管漏水修復(fù)發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶申報(bào)工商年報(bào)的資金數(shù)額是填寫什么的數(shù)據(jù)的
原建筑原值20萬,現(xiàn)拆除一部分,拆除費(fèi)用15000,這進(jìn)什么科目
老師您好個(gè)人所得稅稅率是多少,計(jì)算公式是怎么算的。
老師,給職工繳的失業(yè)保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn),生育保險(xiǎn),記入管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬里?
實(shí)際收到100元,按照100元申報(bào),銷項(xiàng)稅額是13元,意思是倒擠主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為87元嗎?
你好!不是。這個(gè)應(yīng)該是100/1.13得到收入。你這個(gè)100是含稅收入