開錯的發(fā)票可以不入賬 是普票吧?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發(fā)票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進來兩張發(fā)票,是個體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進來兩張發(fā)票,是個體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
老師,他開進來的是電子發(fā)票,普通發(fā)票,我們之間離得挺遠,我他就是不會沖紅,然后他5月份那兩張沒有沖重新,6月份開了一個正確的發(fā)票,開了一張,那這種情況下,我5月份那兩張發(fā)票我我咋辦呢?
老師 我們營業(yè)范圍做了變更 原來的營業(yè)執(zhí)照在國家公示系統(tǒng)里做了作廢聲明 現(xiàn)在新的執(zhí)照拿到了我們要去做什么公示嗎 原來的作廢聲明也沒辦法撤銷了 現(xiàn)在的公示系統(tǒng)一直顯示營業(yè)執(zhí)照作廢公示中
老師第二問解析沒看懂?550是哪來的?為什么要1600-550?謝謝
如何把重復(fù)的數(shù)據(jù)只剩下一個
老師,銀行的貨款利息的每個月是怎么計算的
一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,然后2025年被開票方紅沖了2023年的一張費用發(fā)票,并且對方重開了,我們作為收票方應(yīng)該怎么記賬做分錄,需要補交所得稅和滯納金嗎,能視同前期差錯更正采用未來適用法不
老師:老板的個稅公司承擔(dān),計提工資怎么寫呀?發(fā)放工資的個稅怎么寫?比如:應(yīng)發(fā)工資68200元,個稅合計570.43元其中老板的個稅61.85元,實發(fā)工資67691.42元,請問計提工資及發(fā)放工資、個人所得稅這三個分錄分別怎么寫呢?
文化影視傳媒公司開攝影服務(wù)發(fā)票,發(fā)票上星號前面選什么?
老師你好,請問生育保險,怎么樣可以最大化領(lǐng)得多點 同時也不用交這么多錢?
老師,您好,想請教您,現(xiàn)在這家公司在2021年做一筆費用,然后當(dāng)月沒有認(rèn)證,借方做的待抵扣,然后截止到現(xiàn)在待抵扣一直有余額,但是勾選平臺是沒有發(fā)票可以認(rèn)證的,剛才查到在2021年時對方已經(jīng)就把發(fā)票沖紅了,那現(xiàn)在要去沖借方待抵扣余額要怎么做分錄呢
老師好。我們公司是做電車的車架的。工序有兩道,既二階,那怎么計算成本呢?第一道是把管切成需要的尺寸,鋼板做成需要的形狀。二道工序是焊接!這樣是分開來計算,一階計算一階的,二階計算二階的,各歸各的嗎?
老師,他開進來的是電子發(fā)票,普通發(fā)票,我們之間離得挺遠,我他就是不會沖紅,然后他5月份那兩張沒有沖重新,6月份開了一個正確的發(fā)票,開了一張,那這種情況下,我5月份那兩張發(fā)票我我咋辦呢?
是普票的
我意思老師就是他這開錯這個兩張票,五月份我要是不管的情況下這種情況下一個普票可以嗎,然后我也不做賬五月份這個倆票這樣會有什么后果呢!我也不太明白想問問老師。然后現(xiàn)在是六月份了,假如他要是沖的情況下應(yīng)該怎么充??!還得找之前的五月份的這兩張票沖紅呀!還是在六月份這塊沖紅這兩張票呢!
你們根據(jù)正確的發(fā)票入賬 錯誤的發(fā)票不入賬 但是對方盡量是沖銷 因為多開的發(fā)票稅務(wù)局可能產(chǎn)生多的稅款
對方不沖紅的話,對我做賬有影響嗎老師
你們不入賬就行 入賬需要去稅務(wù)數(shù)字賬戶里面有一個入賬標(biāo)識 沒有點擊標(biāo)識,就沒有確認(rèn)入賬
老師,對方是個體工商戶,給我開發(fā)票的情況下,他沒有對公戶我么?他備注上寫的是個人名,收款是個人名和收款的,收人的銀行卡號收注寫明白的行嗎?這種情況下
電子普票沒有作廢一說 只能紅沖 紅沖就是開具負數(shù)發(fā)票 只有您這邊沒有確認(rèn)入賬 對方可以自己操作 跨月也是可以的
老師,你說的入賬標(biāo)識是什么意思呀?我做賬時候發(fā)票也沒有點擊過入賬標(biāo)識,這個這塊啊,我直接把發(fā)票查看完打出來直接就入賬了呀。我們是小規(guī)模納稅人,也不是一般納稅人,然后開進來的,開出去的全是普票。老師,你說的是啥意思呢?怎么操作呀?
您沒有點過, 對方就可以直接紅沖 入賬標(biāo)識就是稅務(wù)局網(wǎng)站的一個標(biāo)記操作 可以不操作的 目前不是強制要求的
發(fā)票標(biāo)識操作流程怎么操作呢老師,我不會操作,麻煩老師詳細步驟告訴我一下
【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票業(yè)務(wù)】-【發(fā)票入賬標(biāo)識】
老師,我進到發(fā)票入賬標(biāo)識這個界面里了,然后入賬狀狀態(tài),我看寫個未入完了,需三個點序號唄,后邊然后日期選的,我應(yīng)該當(dāng)月入賬的日期唄,然后往下我應(yīng)該咋選呢?我看他那是發(fā)票唄嗯,有入賬狀況,點開一看有已入賬企業(yè)所得稅稅前扣除完了,已入賬括號企業(yè)所得稅不扣除,這都我往下應(yīng)該咋選呢?我打勾嗎?還是咋整啊?我不會呢?
單位一般只對于需要所得稅扣除的進行入賬標(biāo)識選擇 其他的不需要選擇 需要入賬,需要所得稅扣除,打鉤,選擇扣除方式,選擇入賬月份 然后提交就可以
入賬狀態(tài)怎么選啊
按照實際情況選擇 實際已經(jīng)入賬的 狀態(tài)選擇已入賬稅前扣除 然后填寫入賬的月份 然后點擊頁面下方的提交
好的謝謝老師
您客氣 祝您工作順利 期待下次合作