一、若該費(fèi)用仍需入賬(對方已沖紅,需重新取得合規(guī)發(fā)票) 沖銷原待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:以前年度損益調(diào)整(2021 年對應(yīng)費(fèi)用科目,如 “管理費(fèi)用”“銷售費(fèi)用” 等) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 二、若該費(fèi)用無需再入賬(業(yè)務(wù)取消或無需抵扣) 直接沖銷待抵扣余額,對應(yīng)費(fèi)用追溯調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整(沖減 2021 年原費(fèi)用) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師,您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢。現(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
老師,您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
老師您好,我今年,年底發(fā)現(xiàn)有幾張2017年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額大概是2000左右,我發(fā)現(xiàn)后,上個(gè)月,一次性都給認(rèn)證了,請問,這個(gè)稅額,還可以抵扣嗎?2017年,營改增新政策剛下來,當(dāng)時(shí)收到的基本都是普通發(fā)票了,結(jié)果有一家,一直開的是專票,當(dāng)時(shí)我就沒認(rèn)證,直接借,主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款了。時(shí)間太長,我就給忘了,后來發(fā)現(xiàn),認(rèn)證系統(tǒng)里,一直有這幾張票,請問這個(gè)稅額可以抵扣嗎?如果不抵扣,我該怎么修改憑證,這幾張發(fā)票,現(xiàn)在認(rèn)證了,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,想請教您,現(xiàn)在這家公司在2021年做一筆費(fèi)用,然后當(dāng)月沒有認(rèn)證,借方做的待抵扣,然后截止到現(xiàn)在待抵扣一直有余額,但是勾選平臺(tái)是沒有發(fā)票可以認(rèn)證的,剛才查到在2021年時(shí)對方已經(jīng)就把發(fā)票沖紅了,那現(xiàn)在要去沖借方待抵扣余額要怎么做分錄呢
老師,外貿(mào)企業(yè)取得港雜費(fèi)發(fā)票 是免稅還是6%稅率的呢?
老師,公司三個(gè)月沒發(fā)工資了,我是財(cái)務(wù),目前賬上也沒錢,我該怎么保障自己和員工的工資呢?怎么做啊
老師麻煩指導(dǎo)一下 我這個(gè)外銷發(fā)票根據(jù)什么金額開呀
請問一下 注銷外經(jīng)證是開出來反饋表就可以了嗎?
審計(jì)簡答題。答對是否恰當(dāng)能得0.5分,還是0.25分啊
老師公司購進(jìn)的新能源汽車,稅法規(guī)定折舊年限是3年,那這個(gè)的殘值率,還是按百分之5填寫嗎
老師個(gè)稅是從啥時(shí)候開始必須申報(bào)的
我個(gè)人房屋出租,是不只能開給對方普票,不能開專票吧。需要交什么稅種,月租金1100
我們公司和一所大學(xué)簽訂了研究生聯(lián)合培養(yǎng)合作協(xié)議,我們需要打款給這所大學(xué)23萬,其中13萬是給研究生的津貼和獎(jiǎng)金,這13萬給我們公司開的是捐贈(zèng)發(fā)票。那我入賬是入到營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出嗎? 另外稅務(wù)上有什么要注意的嗎?
老師,我們下午茶采購,買奶茶的費(fèi)用,開的是會(huì)議服務(wù)的發(fā)票,這個(gè)可以入賬嗎?影響大嗎
屬于第二種搞要怎么寫
沖銷待抵扣 這樣寫就可以