你好,已經(jīng)認(rèn)證了需要購(gòu)買方開紅字發(fā)票信息表
您好 老師 我想問(wèn)一下~專票蓋了作廢章 系統(tǒng)未作廢??缭铝?準(zhǔn)備紅沖 開了信息表 點(diǎn)擊上傳后顯示發(fā)票已抵扣 這是怎么回事 我該怎么操作
你好老師,我公司是銷方,上月開了一張專票,貨物名稱錯(cuò)誤了,這月需開紅字發(fā)票沖銷。但購(gòu)買方上月已扺扣,經(jīng)過(guò)與購(gòu)買方溝通,她們?cè)诙惐P上填開了紅字專票信息表,審核已通過(guò)。但我這邊在稅盤上直接開票顯示如下信息,我該怎么辦呢?
你好老師我上個(gè)月開成品油專票放發(fā)票時(shí)候把號(hào)碼是957的發(fā)票放成975了當(dāng)時(shí)紅沖也沖不了這個(gè)月開票開到975時(shí)候我想先把975紅沖但是現(xiàn)在上傳顯示綜合服務(wù)平臺(tái)鎖定藍(lán)字發(fā)票失敗
老師對(duì)方公司紅沖了一張上個(gè)月給我們開的的電子專票,但是我這邊在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上怎么顯示還能抵扣?
你好老師,我們是開票方,紅沖上月電子專票的時(shí)候系統(tǒng)顯示該發(fā)票已經(jīng)抵扣,上傳不了,怎么辦?
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開票30萬(wàn),員工工資只有19萬(wàn),是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒(méi)有利息
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說(shuō)是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬(wàn),滯納金1.3萬(wàn),做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢