你好,發(fā)票到了的話,就不需要調(diào)整了。
2021年暫估的成本(進(jìn)項(xiàng)票),2022年5月收到了,我現(xiàn)在是先調(diào)賬還是先做匯算清繳兩者有沒有什么關(guān)聯(lián)?
老師業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年,但是當(dāng)時(shí)沒有暫估成本,在2022年收到發(fā)票,并付款,這個(gè)成本我要在2021年扣除,那我是把2021年反結(jié)賬然后暫估成本呢?還是直接在2022年通過以前年度損益調(diào)整做賬匯算清繳調(diào)表?
老師,2020年暫估的成本沒收到發(fā)票,匯算的時(shí)候調(diào)增了,2021年的賬務(wù)只是沖銷,沒有借以前年度損益,然后我發(fā)現(xiàn)2021年的成本減少了,現(xiàn)在匯算清繳是不是要調(diào)減這個(gè)沖銷款?
2021年有一個(gè)成本票沒有發(fā)票入賬了,但是2021年做匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)整成本,這個(gè)現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那能不能在2022年做匯算清繳的時(shí)候添加進(jìn)去
暫估的材料在2021年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,在2022年5月31匯算清繳前沒有開進(jìn)發(fā)票,匯算完了后6月開進(jìn),如何做賬
請(qǐng)問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開票給這個(gè)客戶??蛻粢?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開票,這個(gè)開票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問題啊?
個(gè)獨(dú)怎么開增值稅專票
公司賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫課件嗎
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工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問工商年報(bào)個(gè)體戶的如果沒有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯(cuò)了問題,所以回答錯(cuò)了,是老板從公司拿了300萬的錢,怎么辦?不要回答讓老板再還給公司
到了,但我之前是暫估的 現(xiàn)在是不是把暫估沖掉,重新入賬?
對(duì),也可以沖銷暫估的,然后按照發(fā)票入賬
那正常應(yīng)該怎么做?
正常你把這個(gè)發(fā)票付在暫估的憑證后面也可以。
那暫估金額和發(fā)票金額對(duì)不起怎么辦?
如果不對(duì)的話,那就該調(diào)整,調(diào)整多集體的就沖銷了
那這筆賬務(wù)和2021年的匯算清繳有關(guān)系嗎,我是先做這筆還是先匯算清繳
要是金額一樣的話,你先做哪個(gè)都可以。
金額不一樣
那你就需要把賬目做處理,做完之后才報(bào)稅