您好,是不需要考慮的,除非您匯算清繳
我公司的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末減去期初不等于利潤表的凈利潤本年累計數(shù),差額為今年調(diào)去年的賬用到了利潤分配-未分配利潤科目,這樣兩個表關(guān)聯(lián)不起來需要調(diào)嗎
資產(chǎn)負債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤,這個等式完整沒問題。 為什么兩個勾稽關(guān)系有一個有差額呢?
未分配利潤期末減起初和利潤表的凈利潤有差異,是去年匯算調(diào)整的金額,這個是不是不用管
以為當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額減去期初余額不等于利潤表里面的凈利潤,差額剛剛是調(diào)整的金額。問,這樣的話,報表還需要調(diào)整嗎?還是說這個差異是正常的,不需要調(diào)整報表了
我公司年初未分配利潤是1293180.26元,在今年調(diào)整了未分配利潤,到8月份賬面上未分配利潤是1310224.46元,現(xiàn)在的問題是利潤表上的凈利潤和年初未分配利潤加起來就不等于期末余額。這怎么調(diào)整呢?
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應(yīng)該怎么做賬?
老師,1個管委會和所屬幾個關(guān)聯(lián)公司,獨立法人,做賬也是各自獨立的,沒有合并?,F(xiàn)在要統(tǒng)計他們的總的債務(wù)情況,就是按照各自報表的負債類科目之和減去他們之間的掛賬(比如:其他應(yīng)付款,長期應(yīng)付款,短期借款。長期借款等),對嗎
請問:反向購買啥意思
自來水公司收水費,當(dāng)時業(yè)主不需要開發(fā)票,只開具了收據(jù)并確認為無票收入 現(xiàn)在用戶讓補開以前的發(fā)票 開具發(fā)票就又重復(fù)確認了收入 怎樣處理這筆業(yè)務(wù)呢 謝謝老師
我請問一下中級經(jīng)濟法的模擬考試簡答題和綜合題打分是不標(biāo)準(zhǔn)的吧?
老師,您好,請問這道大題第四小問中股東大會批準(zhǔn)董事會提出的2020年利潤分配方案按照2020年實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積不用做分錄嗎
老師 內(nèi)賬和外賬做賬寫分錄科目有什么區(qū)別 要記應(yīng)交稅費嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,還有收到貨是直接入成本 還是記庫存商品?
老師,租賃計算年租金 跟 計算設(shè)備的年金成本 公式分別是什么呢?
我就是匯算,需要報表調(diào)整什么嗎?
您好,那需要把以前年度損益調(diào)整還原對應(yīng)利潤表科目,在利潤表里補充體現(xiàn)
關(guān)鍵是21年做的20年的匯算調(diào)整的,是20年匯算調(diào)整了之后一直存在的差異
您好,那您也得把以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)在匯算清繳體現(xiàn),
今年匯算已經(jīng)提交了,可以我今年體現(xiàn)也不對啊,他是20年的調(diào)整數(shù),我今年匯算體現(xiàn)的話不是調(diào)了我21年的報表數(shù)了嗎?
老師是不是應(yīng)該這樣,他去年報匯算的時候就要把這筆體現(xiàn)在利潤表里,這樣資產(chǎn)負債表和利潤表的就能對上了
您好,正確處理是調(diào)整對應(yīng)年度的納稅申報表,
您好,是的,您的理解非常正確
那我不管了,她之前弄的,不給他擦屁屁
您好,是的,您的理解非常正確