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老師好,請(qǐng)問(wèn)我固定資產(chǎn)清理收入怎么做賬?分錄怎么做?

2022-05-11 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-11 20:53

借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支

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快賬用戶(hù)2150 追問(wèn) 2022-05-11 20:58

老師第一步借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理的金額需要報(bào)增值稅收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 20:59

對(duì)的 需要申報(bào)增值稅

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快賬用戶(hù)2150 追問(wèn) 2022-05-11 21:00

那老師在賬上收入怎么提現(xiàn)出來(lái)呢?

頭像
快賬用戶(hù)2150 追問(wèn) 2022-05-11 21:00

賬上和增值稅報(bào)表收入不一致?

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-11 21:01

不體現(xiàn)的 忽略就可以

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快賬用戶(hù)2150 追問(wèn) 2022-05-11 21:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-11 21:03

不用客氣 工作愉快

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2022-05-11
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-09-09
您好,借銀行存款7000貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-01-06
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2023-09-17
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2024-03-04
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